是延期繳納退回來的嗎?
04 12:39 ? 3202人看過 你好,請問之前的增值稅和附加稅已經(jīng)繳納,后來收到稅局緩繳政策,退回了增值稅和附加稅金額怎么入帳做分錄
老師好,請問收到稅務局退回的之前繳納的增值稅及附加稅怎么做賬?
你好老師 本月稅務局退稅,增值稅和附加稅 收到稅款應該如何做分錄呢?
收到之前報錯了已繳納的增值稅退稅,附加稅退稅,怎么做分錄?
考試你好,我收到稅務局退得之前交的增值稅和附加稅。怎么做分錄
評估增值對凈利潤的影響為什么不是用(3000-1000)/5得出400
2025年7月1日至2025年7月21日,增值稅發(fā)票開票:銷項金額合計(不含稅):-232,323.87元?,銷項稅額:-30,202.13元;增值稅取得發(fā)票:進項金額合計(不含稅)244,998.22元,進項稅額22,096.86元,增值稅率13%。增值稅稅負率3%,上期留底稅額是75,803.75元, 出口銷售額 9377元人民幣,征稅率等于退稅率為13%,問:這個月目前為止還能開多少金額(不含稅)的銷項發(fā)票?列出計算過程,并簡要文字說明下
老師麻煩問一下,我單位老板2023年付了一筆貨款,金額是18.8萬,對方給開發(fā)票了,我想這個月寫張報銷單,轉給老板行嗎?謝謝老師
使用個人車輛辦事,可以報銷油費,過路費嗎
我們A公司與B公司簽訂一份裝修合同,到銀行貸款,銀行把錢打給了B公司,B公司以什么名義或方式把錢對公打給A呢?A怎么能合理套出這筆貸款
老師,公司3-6月工資至今發(fā)放3月6月工資,需要扣個稅,可申報時未超累計扣除所有工資表扣了個稅,個稅客戶端未交這樣有風險嗎?
老師,請問電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)沒有印制稅務局的章,可以用嗎?是不是都得有稅務的章?
最近在代賬公司接了零申報兼職工作,他要我理個申報流程給他,麻煩老師這邊提供一份我呢
有個政策好像是購買個人產(chǎn)品500元或以下的,可以用收據(jù)入賬是嗎?
老師 就是辦公室裝修長期待攤費用 我按照什么標準攤消合適呢
不是,是銷售退回
借銀行存款貸應交稅費未交增值稅, 借銀行存款貸應交稅費附加稅, 借應交稅費附加稅貸營業(yè)外收入。
老師,附加稅之前是計提了稅金及附加。是不是要把稅金及附加沖一下。怎么做分錄啊
可以的,把營業(yè)外收入改成稅金及附加,但是建議你做到營業(yè)外收入里面,因為你的稅金及附加是負數(shù)的話,你申報利潤表的時候申報不了。
增值稅還要轉到營業(yè)外收入嗎
你好,你們單位是小規(guī)模的嗎?如果不需要繳納的話,需要需要結轉到營業(yè)外收入去。
是小規(guī)模,之前繳納了,現(xiàn)在因為銷售退回又退的稅額。那就借應交稅費,應交增值稅,貸營業(yè)外收入嗎
銷售退回了,然后你的收入應該減少,借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入附屬,應交稅費附屬,然后這樣就沒有余額了,不是嗎?
老師,這是我開負數(shù)發(fā)票做的分錄?,F(xiàn)在收到退的稅。要做哪一筆分錄啊
你好 借銀行貸應交稅費
那就不轉營業(yè)外收入了唄
是的,是這么做的,沒有余額啦,不用轉。
附加稅呢,轉嗎
附加稅的,你不是要紅沖稅金及附加嗎?
嗯嗯,老師增值稅這個,是前幾年的交的稅。當時交稅記的借應交稅費,貸銀行存款。借方增值稅和之前銷售分錄貸方增值稅已經(jīng)抵消了啊?,F(xiàn)在貸方記應交稅費,只會在貸方有余額啊
借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費 借應交稅費貸銀行存款 這時候你的應交稅費沒有余額。
借銀行存款附屬貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù) 你的應交稅費有借方余額啦,你現(xiàn)在借銀行存款貸應交稅費沒有余額了,你再確定一下。
老師,明白了。附加稅分錄是不是,借銀行存款 貸應交稅費附加稅 。借稅金及附加紅字 貸應交稅費附加稅紅字
對的,是的,是這么做的。