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考試你好,我收到稅務局退得之前交的增值稅和附加稅。怎么做分錄

2022-08-04 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-04 10:39

是延期繳納退回來的嗎?

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快賬用戶6081 追問 2022-08-04 10:39

不是,是銷售退回

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齊紅老師 解答 2022-08-04 10:41

借銀行存款貸應交稅費未交增值稅, 借銀行存款貸應交稅費附加稅, 借應交稅費附加稅貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶6081 追問 2022-08-04 10:43

老師,附加稅之前是計提了稅金及附加。是不是要把稅金及附加沖一下。怎么做分錄啊

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齊紅老師 解答 2022-08-04 10:45

可以的,把營業(yè)外收入改成稅金及附加,但是建議你做到營業(yè)外收入里面,因為你的稅金及附加是負數(shù)的話,你申報利潤表的時候申報不了。

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快賬用戶6081 追問 2022-08-04 10:48

增值稅還要轉到營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-04 10:49

你好,你們單位是小規(guī)模的嗎?如果不需要繳納的話,需要需要結轉到營業(yè)外收入去。

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快賬用戶6081 追問 2022-08-04 10:51

是小規(guī)模,之前繳納了,現(xiàn)在因為銷售退回又退的稅額。那就借應交稅費,應交增值稅,貸營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-04 10:51

銷售退回了,然后你的收入應該減少,借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入附屬,應交稅費附屬,然后這樣就沒有余額了,不是嗎?

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快賬用戶6081 追問 2022-08-04 10:54

老師,這是我開負數(shù)發(fā)票做的分錄?,F(xiàn)在收到退的稅。要做哪一筆分錄啊

老師,這是我開負數(shù)發(fā)票做的分錄?,F(xiàn)在收到退的稅。要做哪一筆分錄啊
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齊紅老師 解答 2022-08-04 10:56

你好 借銀行貸應交稅費

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快賬用戶6081 追問 2022-08-04 10:57

那就不轉營業(yè)外收入了唄

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齊紅老師 解答 2022-08-04 10:59

是的,是這么做的,沒有余額啦,不用轉。

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快賬用戶6081 追問 2022-08-04 10:59

附加稅呢,轉嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-04 11:00

附加稅的,你不是要紅沖稅金及附加嗎?

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快賬用戶6081 追問 2022-08-04 11:04

嗯嗯,老師增值稅這個,是前幾年的交的稅。當時交稅記的借應交稅費,貸銀行存款。借方增值稅和之前銷售分錄貸方增值稅已經(jīng)抵消了啊?,F(xiàn)在貸方記應交稅費,只會在貸方有余額啊

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齊紅老師 解答 2022-08-04 11:05

借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費 借應交稅費貸銀行存款 這時候你的應交稅費沒有余額。

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齊紅老師 解答 2022-08-04 11:05

借銀行存款附屬貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù) 你的應交稅費有借方余額啦,你現(xiàn)在借銀行存款貸應交稅費沒有余額了,你再確定一下。

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快賬用戶6081 追問 2022-08-04 11:18

老師,明白了。附加稅分錄是不是,借銀行存款 貸應交稅費附加稅 。借稅金及附加紅字 貸應交稅費附加稅紅字

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齊紅老師 解答 2022-08-04 11:20

對的,是的,是這么做的。

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是延期繳納退回來的嗎?
2022-08-04
你好 借:銀行存款,貸:應交稅費—某某稅款?
2022-05-05
同學你好 借,銀行存款 貸,應交稅費一應增 貸,應交稅費一應交附加稅 借,應交稅費一應交附加稅 貸,稅金及附加
2021-10-06
借銀行存款貸其他應付款。
2022-04-11
你好,是什么原因導致退回增值稅呢??
2022-06-07
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