是延期繳納退回來(lái)的嗎?

04 12:39 ? 3202人看過(guò) 你好,請(qǐng)問(wèn)之前的增值稅和附加稅已經(jīng)繳納,后來(lái)收到稅局緩繳政策,退回了增值稅和附加稅金額怎么入帳做分錄
老師好,請(qǐng)問(wèn)收到稅務(wù)局退回的之前繳納的增值稅及附加稅怎么做賬?
你好老師 本月稅務(wù)局退稅,增值稅和附加稅 收到稅款應(yīng)該如何做分錄呢?
收到之前報(bào)錯(cuò)了已繳納的增值稅退稅,附加稅退稅,怎么做分錄?
考試你好,我收到稅務(wù)局退得之前交的增值稅和附加稅。怎么做分錄
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購(gòu)發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒(méi)辦呢,還要給別的公司開(kāi)開(kāi)房屋租賃發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國(guó)家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號(hào)碼登記電子臺(tái)賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙呢?
老師說(shuō)電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時(shí)候確認(rèn)收入,還有平臺(tái)傭金等等,都怎么處理
抖音來(lái)客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來(lái)發(fā)票,是不是來(lái)發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來(lái)費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤(rùn)200萬(wàn),宣告分配現(xiàn)金股利100萬(wàn)元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬(wàn),實(shí)際發(fā)生廣告費(fèi)200萬(wàn),則2024年度匯算清繳時(shí)廣告費(fèi)應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計(jì)算廣告費(fèi)扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實(shí)股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬(wàn)
是這種情況,這個(gè)公司法人是外面人,臨時(shí)成為股東,結(jié)果突然病故,還沒(méi)來(lái)及變更,就成立一家新公司取代這個(gè)沒(méi)有法人的公司,處于形式,走了10萬(wàn)元在這個(gè)沒(méi)有法人的公司,老師你覺(jué)得這個(gè)賬怎么做


不是,是銷售退回
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
老師,附加稅之前是計(jì)提了稅金及附加。是不是要把稅金及附加沖一下。怎么做分錄啊
可以的,把營(yíng)業(yè)外收入改成稅金及附加,但是建議你做到營(yíng)業(yè)外收入里面,因?yàn)槟愕亩惤鸺案郊邮秦?fù)數(shù)的話,你申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候申報(bào)不了。
增值稅還要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
你好,你們單位是小規(guī)模的嗎?如果不需要繳納的話,需要需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去。
是小規(guī)模,之前繳納了,現(xiàn)在因?yàn)殇N售退回又退的稅額。那就借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎
銷售退回了,然后你的收入應(yīng)該減少,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入附屬,應(yīng)交稅費(fèi)附屬,然后這樣就沒(méi)有余額了,不是嗎?
老師,這是我開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票做的分錄?,F(xiàn)在收到退的稅。要做哪一筆分錄啊
你好 借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)
那就不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了唄
是的,是這么做的,沒(méi)有余額啦,不用轉(zhuǎn)。
附加稅呢,轉(zhuǎn)嗎
附加稅的,你不是要紅沖稅金及附加嗎?
嗯嗯,老師增值稅這個(gè),是前幾年的交的稅。當(dāng)時(shí)交稅記的借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。借方增值稅和之前銷售分錄貸方增值稅已經(jīng)抵消了啊?,F(xiàn)在貸方記應(yīng)交稅費(fèi),只會(huì)在貸方有余額啊
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 這時(shí)候你的應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有余額。
借銀行存款附屬貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 你的應(yīng)交稅費(fèi)有借方余額啦,你現(xiàn)在借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有余額了,你再確定一下。
老師,明白了。附加稅分錄是不是,借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 。借稅金及附加紅字 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅紅字
對(duì)的,是的,是這么做的。