你好,那現(xiàn)在固定資產(chǎn)已經(jīng)達到預定可使用狀態(tài)了嗎

老師,我公司有10萬元的工程款,之前我按照價稅合計的價格暫估入了在建工程,現(xiàn)在因為我公司需要向外租賃廠房,我需要將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),我想問一下我需要把這筆工程款去除稅金轉(zhuǎn)進固定資產(chǎn)嗎(發(fā)票還未到),分錄該怎么做
一項工程,付款時轉(zhuǎn)入了在建工程,現(xiàn)在驗收了要轉(zhuǎn)固了,但是發(fā)票要下個月到,有金額,分錄該怎么做?
一項工程200萬,已付款150萬,付款時計入了在建工程,7月份要轉(zhuǎn)固,但是發(fā)票要8月份才到票,轉(zhuǎn)固金額為183.49萬。想問一下分錄要怎么寫
一項工程200萬(含稅),已付款150萬(含稅),以前月份付款時計入了在建工程,7月份要轉(zhuǎn)固,但是發(fā)票要8月份才到票,轉(zhuǎn)固不含稅金額暫估為183.49萬。想問一下分錄要怎么做
一套設(shè)備在7月份暫估入在建工程,后續(xù)轉(zhuǎn)固1648197.11,實際8月發(fā)票不含稅金額為1648197.12,其中0.01掛在了在建工程,應(yīng)該要怎么調(diào)整
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產(chǎn)的。
個稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個人可以開公司抬頭的電話費,但備注欄會寫個人姓名以及電話號,開這樣的發(fā)票如何寫會計分錄?如果是個人抬頭的電話費發(fā)票,如何寫會計分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實體倉庫里的東西不一致,入庫有時候會晚一些,在做銷售出庫單的時候就會有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個問題呢?
視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅~銷項稅 再借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫存商品 應(yīng)交増值稅~銷項稅 例如:贈送樣品10萬元作為市場推廣費,分錄怎么做
是的,房屋建筑來的,已經(jīng)在7月份領(lǐng)了房產(chǎn)證,但是發(fā)票還沒有到
你好; 借預付賬款 150萬貸銀行存款150萬 ;借固定資產(chǎn) 183.49萬; 其他應(yīng)收款-進項稅 貸 銀行存款;預付賬款 150萬 ; 8月做 :借 進項稅貸其他應(yīng)收款-進項稅; 把發(fā)票付你 7月憑證后面去; 8月記得折舊哈 你好; 借預付賬款 150萬貸銀行存款150萬 ;借固定資產(chǎn) 183.49萬; 其他應(yīng)收款-進項稅 貸 銀行存款;預付賬款 150萬 ; 8月做 :借 進項稅貸其他應(yīng)收款-進項稅; 把發(fā)票付你 7月憑證后面去; 8月記得折舊哈