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老師,你好!請問一下,現(xiàn)在在7月1日后簽定的合同,在申報印花稅時,需要按新稅源的方式申報,那在申報時,表格上的“應(yīng)稅憑證名稱”和“應(yīng)稅憑證數(shù)量”是如何填寫,所要求的數(shù)量一定要很準(zhǔn)確的嗎?

2022-08-03 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-03 15:53

你好,名稱就是比如你購銷合同或者運輸合同,這樣填寫,數(shù)量就是你的計稅依據(jù)

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快賬用戶2775 追問 2022-08-03 15:59

那我申報的金額是把銷項發(fā)票和進項發(fā)票的金額加在一起,而不是根據(jù)合同數(shù)量,那填寫數(shù)量時,是不是按發(fā)票數(shù)量填寫?

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齊紅老師 解答 2022-08-03 16:01

不是,印花稅計稅依據(jù)是合同,不是發(fā)票,要根據(jù)你合同填寫

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快賬用戶2775 追問 2022-08-03 16:04

好的,明白,謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-08-03 16:12

不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快

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你好,名稱就是比如你購銷合同或者運輸合同,這樣填寫,數(shù)量就是你的計稅依據(jù)
2022-08-03
你好 金額填寫 0 其他不填寫也行的??
2023-01-13
日期填寫9.30 你繳納的是購銷合同的嗎?
2022-10-06
你好,到第二季度你必須前半年的全部申報這次
2023-05-13
您好,不需要重開,做留抵退稅就可以了。
2021-07-22
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