同學,你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用-房租 貸:預(yù)付賬款

公司一次繳納半年房租,繳費時已做分錄,房租每個月分攤,下個月才收到房租的發(fā)票,收到發(fā)票又怎么處理
預(yù)交房租,每月攤銷房租費用,因為取得得是專票,進賬部分怎么做賬處理
3月預(yù)付了半年的房租 做的分錄 預(yù)付賬款-房租 貸 銀行存款 后面附一張銀行回單。每個月攤銷房租 借:管理費用—房租 貸:預(yù)付賬款—房租 9月預(yù)付了下半年房租 一次把上半年和下半年的發(fā)票都開了。這些發(fā)票應(yīng)該附在哪個分錄后面
老師,一次性付公司一年的房租怎么做賬務(wù)處理,10月26付的什么時候開始攤銷
房租費一次交半年 分月做攤銷 怎么做賬務(wù)處理
您好,有家企業(yè),有美元賬戶和人民幣賬戶,內(nèi)部轉(zhuǎn)賬的時候,日記賬里,憑證生成時有差額,這種情況怎么處理呢?
請問計提社保時候把單位個人算一起了,現(xiàn)在繳納社保怎么做分錄
根據(jù)材料,人工,費用計算完工產(chǎn)品成本;根據(jù)產(chǎn)品計算方法結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本什么意思?怎么操作的
老師請問一下,壞賬損失算資產(chǎn)損失嗎
計提時候社保費包括單位個人的了,要更正嗎
開個人發(fā)票,抬頭要填什么?
6月計提收入未提稅金,實際報稅時申報了,7月沖回了計提,現(xiàn)在報7-9月的稅要怎么處理?
老師請問這個銷售額是不是根據(jù)7-9月份的系統(tǒng)統(tǒng)計的開票金額和未開票金額統(tǒng)計的一起報稅?比如是系統(tǒng)自動提示開票45萬,但是另外還有2萬屬于未開票,是不是要報稅金額合計一起就是47萬
你好老師殘疾人保障按工資多少的比列申報
老師請問這個銷售額是不是根據(jù)7-9月份的系統(tǒng)統(tǒng)計的開票金額和未開票金額統(tǒng)計的一起報稅?比如是系統(tǒng)自動提示開票45萬,但是另外還有2萬屬于未開票,是不是要報稅金額合計一起就是47萬
我已經(jīng)提前收到了開來的三個月的金額發(fā)票
同學,你好 這個沒關(guān)系的
我之前月份已經(jīng)做了借管理費用18000貸銀存 18000我現(xiàn)在要是做攤銷 把那個紅沖按你這樣說的做嗎
同學,你好 嗯嗯,是的
收到發(fā)票那個月 我做借 預(yù)付賬款貸18000 然后對應(yīng)每個月借管理費用6000 貸預(yù)付賬款6000 一直沖完預(yù)付賬款為止嗎
同學,你好 嗯嗯,是的
好的謝謝 謝謝解答
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當月就開始攤銷吧
同學,你好 嗯嗯,是的
好的謝謝
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