稅務(wù)局大廳辦理免抵退稅的手續(xù),寫一個(gè)情況說明,退稅都需要經(jīng)過稅務(wù)局上會(huì)的,兩個(gè)星期之后,退稅成功了就會(huì)把錢退給你,如果退稅當(dāng)中有疑問,稅官員會(huì)讓你補(bǔ)充材料。
老師,單位20年11月份預(yù)付了家具款,12月份開的發(fā)票,今年1月才把發(fā)票拿過來,稅已經(jīng)報(bào)完了單位是簡(jiǎn)易征收計(jì)稅,現(xiàn)在這個(gè)家具固定資產(chǎn)我應(yīng)該怎么入賬
請(qǐng)問老師,我是一般納稅人9月份開了一筆簡(jiǎn)易征收3個(gè)點(diǎn)的負(fù)數(shù)發(fā)票322864.08,稅額9685.92正常是要去退稅的,可是稅政科不讓退,只能去沖抵,說下一次申報(bào)有3個(gè)點(diǎn)的時(shí)候直接對(duì)沖,我沖了10.11.12三個(gè)月還是沒沖完,這樣變成我的賬和表不符了,我應(yīng)該怎么做賬才是合理的?
老師,好,我們是一般納稅人,去年11月份成立的,去年12月份買了一輛15萬的車,當(dāng)時(shí)發(fā)票也開出來了,今年三月份認(rèn)證的這張發(fā)票了,12月份的分錄我應(yīng)該怎么做,今年三月份的分錄我應(yīng)該怎么做
老師,一般納稅人簡(jiǎn)易征收本來應(yīng)該開3個(gè)點(diǎn)的,開成了13的了,去年12月開的票,今年7月才紅沖掉,產(chǎn)生了留底稅,我怎么才能把這筆稅款退出來?
老師今年帳要怎么做,2021年12月份開了一年2022年的發(fā)票,去年軟件帳沒有做收入,做的我拍照片這張憑證,但是2021年的企業(yè)所得稅和年度財(cái)務(wù)報(bào)表又增加了開票收入和增加了成本,我今年帳要怎么做,我才來公司,今年應(yīng)收帳款收到這么多錢,剛好沖掉,但預(yù)收帳款在貸方怎么沖掉
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。