可以 購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票
請問老師,已經(jīng)抵扣的增值專用發(fā)票,開票方可以紅沖嗎?還是說要抵扣方紅沖
已經(jīng)抵扣的專票可以部分沖紅么
老師 已經(jīng)抵扣的紅字發(fā)票5萬元,可以部分紅沖開1萬元的發(fā)票嗎?
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票做了部分紅沖,還能再次部分紅沖嗎?
專用發(fā)票沖紅一部分后還可以抵扣嗎?就是說有一張專用發(fā)票跨月了需要沖紅,但是只沖紅一部分。需要抵扣后沖紅還是不要抵扣。沒有抵扣直接沖紅一部分,會影響后面的抵扣嗎?
個體戶,沒報工資薪金工人用申報個稅嗎?我們個體戶的經(jīng)營所得,還是按核定征收,按收入總額交個稅
老師,推廣服務(wù)費,開發(fā)票大類選什么
農(nóng)林牧漁企業(yè)如何做賬?稅務(wù)優(yōu)惠有哪些?
老師,辦公領(lǐng)用和銷售領(lǐng)用的產(chǎn)品都需要繳納增值稅嗎?
軟件系統(tǒng)可以是庫存商品嗎
使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債 這兩個科目目前在使用嗎,現(xiàn)在已經(jīng)不分經(jīng)營租賃和融資租賃了嗎,這兩個科目是什么意思呢
老師,我這長期待攤費用金額沒錯啊,確實還有7720沒有攤完呢,為啥資產(chǎn)負(fù)債表成負(fù)數(shù)了,奇怪
老師,什么是一致行動人?
老師:供應(yīng)商開票1千元,實際付款900元,100元抹零了,未重新開票,請問100元怎么做賬呢?
老師,不上班,有勞務(wù)報酬所得,能享受工資薪金的6萬扣除嗎?
怎么操作啊
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
開的時候開票頁面可以選擇一部分。
是不是就是這個頁面我們寫退給他的金額啊
是不是負(fù)數(shù)金額啊
第一行,你想退哪個產(chǎn)品,寫哪個產(chǎn)品的名字就可以 數(shù)量填寫負(fù)數(shù)
我今天點開來看了下,如果是購買方已抵扣,右下角那邊沒有發(fā)票信息啊,我看網(wǎng)上那張圖片是有發(fā)票信息的
只要是購買方申請的 發(fā)票信息,那里面不會有信息的,你需要打印出來自己填寫。
發(fā)票號碼代碼自己填寫不了的。
好的,我明天去試試怎么開
我還想問下,我收到了他的退款,怎么做賬,之前進(jìn)項還抵扣過
你好,你是貨物退回 給你退回的貨款嗎?還是什么業(yè)務(wù)的?
之前抖音推廣的,效果不好,領(lǐng)導(dǎo)說不在那邊推廣了,就讓他們退錢給我們
當(dāng)時你分錄怎么做的?做的是銷售費用嗎?如果是的話,借銀行存款,借銷售費用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
那發(fā)票抵扣系統(tǒng)要勾選嗎
不需要勾選的,你只需要帶附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面填寫就可以。
負(fù)數(shù)發(fā)票不需要勾選,你勾選不了
是在附列二,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的其他里面填寫嗎
附表二開具的紅字信息表里面一欄填寫。