暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
老師,公司7月份通過銀行轉賬支付了3萬貨款給對方公司,對方公司發(fā)了貨,但是7月份沒開專票,8月份發(fā)票才過來,那我7月份和8月份的分錄應該怎么記錄
我和客戶之間的操作模式是當月送貨,下月對賬,對賬完成后開票?,F(xiàn)在是7月,7月份送貨給客戶,8月份對賬,8月份開票(開的是7月份貨款)。我目前是按照發(fā)票來做賬,也就是我8月份才結轉這個成本,我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實不符,因為我倉庫7月份就發(fā)了貨。請問這種情況,應該怎么處理?
7月份的單子應付賬款,客戶是8月份給我開的發(fā)票,我該怎么做分錄呢?
老師,我們7月份銷售一批商品給客戶,當月沒有開發(fā)票給客戶,8月才開票給客戶,9月份才收到貨款,每個月怎么做賬務處理呢?
7月份的銷項發(fā)票,給客戶開重復了,開出2份一樣的,有一份沒有寄出去,還在我這邊,現(xiàn)在8月份,我該怎么做呢
老師你好:這個解析問什么要*1/3
你好,老師,重新建科目的話,科目都設置好了,都有上月余額,這個余額我在哪里登記呀?
預包裝食品銷售(含預包裝冷藏冷凍食品);散裝食品銷售(含散裝冷藏冷凍食品),,需要辦食品許可證嗎
老師我們從別人家購買了一系列設備,設備特別多,該設備為污水處理系統(tǒng)大部分設備,對方給我們開的是污水處理系統(tǒng)的發(fā)票可以嗎
老師,受益所有人備案,這個需要備案嗎?怎么備案
老師給同一個單位占其他應付賬款,其他應收款這樣會不會自動極減掉
老師,請問殘疾人補貼,比如我們現(xiàn)在60人,這個月開始招一個殘疾人,如果備案25年的,社保沒有滿一年,可行
可以用費用沖股東的往來款嗎?
老師,有道題里,其他債權投資公允價值變動增加40萬,按權益法調整長期股權投資時,為什么40萬要考慮所得稅?40*(1-25%)再*持股比例。
更改報關人員需要怎么辦?
就是7月暫估:借主營業(yè)務成本,貸應付賬款,借應付賬款,貸銀行存款,8月收到發(fā)票時借主營業(yè)務成本(紅字) 貸應付賬款(紅字),我們是代理行業(yè),根據您說的這樣記賬對吧
是的沒錯, 是這樣的
謝謝老師,辛苦了
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