你好,你現(xiàn)在給他們發(fā)過(guò)去就可以的。
7月份公司為小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)一批設(shè)備對(duì)方開(kāi)了普票入賬,公司10月份升為一般納稅人后要求對(duì)方重給我們開(kāi)了專票,請(qǐng)問(wèn)怎么處理???
老師,我是一般納稅人商貿(mào)公司,6月份開(kāi)出去了一張專票,開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在需要沖紅,賬務(wù)怎么處理?
老師,7月份公司升成一般納稅人了。但是6月份開(kāi)出去的一份專票,業(yè)務(wù)員還沒(méi)寄走就丟了。請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
老師,7月份公司升成一般納稅人了。但是6月份開(kāi)出去的一份專票3個(gè)點(diǎn)的,業(yè)務(wù)員還沒(méi)寄走就丟了。請(qǐng)問(wèn)這種跨月又跨身份的專票發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)都丟了,怎么處理?
老師你好 問(wèn)你個(gè)問(wèn)題 我們公司4月份升級(jí)為一般納稅人 4月份有開(kāi)一張進(jìn)項(xiàng)票稅額5880.15 然后4月份沒(méi)有銷項(xiàng) 到六月份開(kāi)了銷項(xiàng)出去稅額是2300.88 而且這張4月的進(jìn)項(xiàng)票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務(wù)是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開(kāi)普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
問(wèn)題是弄丟了。 需要沖紅嗎
去稅務(wù)局報(bào)備,發(fā)票丟失,你給對(duì)方第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣
現(xiàn)在對(duì)方又不要專票,要普票
你們單位去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票,丟失發(fā)票紅沖重新開(kāi)。