你好? ;? 你們是分公司的話;? 你們這個 合同是否有授權(quán)分公司去開票 做賬報(bào)稅的? 你現(xiàn)在根據(jù)合同來做? ;? ? ?這樣就可以平衡的? ?
老師你好,我想咨詢下,公司只變更了抬頭,帳戶和稅號沒變,兩月前以舊抬頭開票給客戶的,現(xiàn)在客戶付款給我是以舊抬頭付款,還是新的抬頭付款
我們公司與客戶的上海分公司簽訂的合同,然后開具發(fā)票的抬頭也是上海分公司的,付款是客戶那邊的總公司,然后上海公司會出具一個委托代付協(xié)議說明是由總公司付款 這樣可以么?
請問一下我們公司erp包含財(cái)務(wù)板塊,客戶有的時候簽訂合同的時候是A抬頭,發(fā)貨的時候也是A 抬頭,等到開發(fā)票的時候會讓我們開B抬頭 這種方法可取嗎 發(fā)票抬頭可以改成B但是銷售訂單抬頭是A可取嗎
老師,和客戶簽訂的合同和匯款抬頭都是以總公司的明細(xì),但是給客戶開發(fā)票的抬頭都是分公司,我這應(yīng)該怎么平賬
我們公司的淘寶平臺有一些個人購買的訂單,一般情況下開票我們都是給對方開個人抬頭的發(fā)票,但是有的客戶要開公司抬頭的發(fā)票,我們可以開嗎,是客戶自己支付的
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時,這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報(bào)表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?