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老師好,請問21年有一個月份多計提了工資,怎么處理?

2022-08-02 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-02 08:43

你好,21年有一個月份多計提了工資,現(xiàn)在就沖銷多計提的 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整等科目

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快賬用戶5982 追問 2022-08-02 08:45

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-02 08:46

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,21年有一個月份多計提了工資,現(xiàn)在就沖銷多計提的 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整等科目
2022-08-02
新年好,發(fā)現(xiàn)少計提了21年12月份的工資,需要 補做計提處理 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
2022-02-09
你好,把多計提 的直接紅沖就可以了
2020-02-27
您好,這個沖銷,沖減上年賬務(wù)處理
2022-02-16
你好;? 你這個意思在1月? 沖計提和補計提; 你啥準(zhǔn)則的; 我看看怎么處理? ?; 你 印花稅之前怎么做賬的 (因為新準(zhǔn)則說了不計提到應(yīng)交稅費科目的? )
2023-01-11
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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