您好,這個沖銷,沖減上年賬務處理
老師你好,問下2019年12月份工資計提多了,1月份賬務要怎么處理呢,1月份應該怎么處理 多提了幾百塊?
老師新年好,做了年結(jié)后發(fā)現(xiàn)少計提了21年12月份的工資,該怎么處理
21年12月工資計提多了,賬務應該怎么處理
老師,我21年12月份沒有計提年終獎,22年1月份發(fā)放了。那我應該怎么做賬務處理
21年多計提了一筆11月工資,沒計提12月,現(xiàn)在想在22年動賬,怎么改
老師您好,我們公司去年暫估了20萬成本,沒拿回來發(fā)票,年報的時候我調(diào)增納稅了,今年的賬務我需要做什么處理嗎關于那比暫估的?
老師,請問已開過的發(fā)票,客戶延期回款,但是不足額回款,怎么開紅字發(fā)票,少交稅?
老師,建設工程造價咨詢合同是指什么?造價咨詢服務費是什么?
老師,我今天剛申報了,還沒交稅,發(fā)現(xiàn)申報的時候稅金是對的,申報完預繳稅金沒帶出來,金額不對,我是更正申報還是作廢?
老師損耗可以直接出成本里嗎
1原料盤贏怎么做分錄,2你看這個單子是盤贏吧我覺得,您看是不?
老師,銷售方的開戶行變動了,影響開票嗎?
眼藥水進入辦公費行嗎,還是得員工福利
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司的代建費和房屋款,代收電費水費等計入預收賬款餓部分,要計算增值稅及附加稅,所得稅,怎樣計算
老師早上好 哪些科目需要先計提,再支付
是在一月沖減嗎?
不是,去調(diào)整上年12月的賬務處理
那直接改賬了,是不是第四季度的報表還要去大廳更正
對的,其實到匯算清繳改成也可以
那不改第四季度的,把年報和匯算清繳報正確也可以嗎
嗯對,這樣也是可以的
好的,蟹蟹老師
不客氣祝您開心每一天,麻煩您給我一個五星好評,謝謝您