貨物3萬 是贈送的嗎 是的話可以 視同銷售
你好,老師我想咨詢一下文化事業(yè)建設費的問題,我司主要從事的是公關策劃,市場傳播策劃,企業(yè)形象策劃等業(yè)務,但是之前因為不了解情況,營業(yè)執(zhí)照里面有廣告服務,因此給了客戶可以開具的發(fā)票內(nèi)容里面有廣告代理服務,但是我們并不發(fā)布廣告,只是幫忙寫方案,然后按照客戶要求,找第三方供應商來進行宣傳,我司這樣的情況是否要繳納文化事業(yè)建設費呢
老師您好,我公司: 主要業(yè)務是:服務器托管服務.就是甲方提供服務器設備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務,主要消耗的是電,收入是服務費! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費發(fā)票,電費發(fā)票比較多,電費發(fā)票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務費發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務費,這樣就產(chǎn)生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票??! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務行業(yè),為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發(fā)票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
老師請教一下 我公司為客戶提供7w的健康管理咨詢服務費、開了7w的服務費普票、同時提供了3w的貨物。請問貨物入賬計入 宣傳廣告費 還是。
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術服務,收取服務費,開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況,但我們這個就是技術人員給對方提供了個咨詢服務,也不會存在國內(nèi)進項的情況, 請問我在申報增值稅報表的時候需要針對免稅服務費的金額去繳納附加稅嗎
老師,你好,一家品牌管理公司為我們提供了退稅的服務,發(fā)票開的是其實咨詢服務~咨詢服務費,我們?nèi)胭~的時候是入服務費還是咨詢費?
老師,請問策劃費的增值稅稅率6%?
老師,請問企業(yè)所得稅也是每月報嗎,要怎么申報企業(yè)所得稅呀
老師,工商年報,有兩位股東,一個是自然人股東,一個法人股東, 1、怎么沒有添加第二位股東信息的按鈕 2、實繳出資額是寫累計的嗎?實繳出資時間也是寫最后一次嗎? 3、資產(chǎn)負債表上已經(jīng)寫了實收資本100萬了,在哪可以查具體是哪天實繳的
納稅調(diào)整項目明細表中銀行手續(xù)費用填一行
老師,對公付給員工出差補貼,付給個人了,沒有發(fā)票,怎么平呢
我們公司跟個體工商戶簽的合同,對方發(fā)票也開的個體工商戶的公司名字,錢能不能打給個體戶的個人?
第四問 一般借款加權(quán)平均數(shù)為什么不是875?
您好老師,我們有一家公司,從22年注冊至今一直未經(jīng)營數(shù)據(jù)全部是0,而且也沒有做海關備案,應該只是有一個海關登記,現(xiàn)在做工商年報,有一個模塊是“海關企業(yè)”這些信息我們都沒有也沒辦法跳過,我們該怎么處理
老師您好,我接手一家食品加工個體戶,錄入期初是按照前會計科目余額表錄入的,應交稅費這一塊是按照他的科目余額表明細錄的呀,那我怎么錄完之后是11710.83呢,我應該怎么調(diào)整呀
老師請問 我家有些固定資產(chǎn)之前未入賬,現(xiàn)在進行評估后想入賬,房產(chǎn)所屬權(quán)不是我們家,但是現(xiàn)在歸我們使用。應該怎么進行賬務處理,需要繳納什么稅費?
7w里含3w的貨
做主營業(yè)務成本 開出去的發(fā)票做主營業(yè)務收入
直接記賬 借銀行存款。貸 主營業(yè)務收入 月末一次轉(zhuǎn)結(jié)成本的時候 轉(zhuǎn)結(jié)出來就行?還是這3w 需要另外些記賬憑證
是的 不需要做其他的