您好,設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就行了
老師,你好。我們公司是小規(guī)模。我們專(zhuān)票和普票都會(huì)開(kāi),普票 的增值稅是通過(guò)應(yīng)交增值稅來(lái)記賬的,但是現(xiàn)在軟件的應(yīng)交增值稅是二級(jí)科目(下面還有三級(jí)科目),我選不起來(lái)。我為了區(qū)分后期普票與專(zhuān)票的銷(xiāo)項(xiàng),我加了個(gè)三級(jí)科目(應(yīng)交增值稅普通發(fā)票)。這樣行嗎
老師我家是小規(guī)模納稅人,交增值稅用二級(jí)科目增值稅就行了是吧,但是財(cái)務(wù)軟件二級(jí)科目增值稅下面有好多三級(jí)科目,需要把這下面的三級(jí)科目刪除了嗎
老師:1.小規(guī)模公司,應(yīng)交增值稅的科目那里需要選小規(guī)模納稅人專(zhuān)用嗎? 2.在減免時(shí),一級(jí)科目是平的,但是二級(jí)科目還掛在小規(guī)模專(zhuān)用上,是對(duì)的嗎?
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人。用友T+做賬,目前應(yīng)交稅費(fèi)科目下二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅選擇不了,必須選擇到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下的三級(jí)科目。但是我們是小規(guī)模,不需要區(qū)分進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)。怎么記?
老師,我們企業(yè)本月從小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)科目的二級(jí)科目升三級(jí)科目,原有二級(jí)科目的發(fā)生額全部轉(zhuǎn)到了三級(jí)科目的第一個(gè)科目了,而且不可逆,這種情況我該怎么辦?
老師,這個(gè)異常咋回事?咋處理
老師,請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不用報(bào)送現(xiàn)金流量表。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)必須報(bào)送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號(hào)和銀行賬號(hào)是一個(gè)嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)其他公司開(kāi)給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
平時(shí)視同銷(xiāo)售需要做賬嘛?怎么申報(bào)增值稅,匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報(bào)銷(xiāo)是填寫(xiě)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個(gè)體工商戶(hù)(主營(yíng)業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)),去年第四季度開(kāi)了兩張合計(jì)7.4萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)用專(zhuān)票給甲方,這兩張專(zhuān)票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒(méi)有付款也沒(méi)勾選抵扣這兩張專(zhuān)票。現(xiàn)在甲方說(shuō)這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開(kāi)具,只開(kāi)具5.4萬(wàn)的專(zhuān)票。想問(wèn)一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開(kāi)具的這兩張專(zhuān)票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
老師,我們的賬套是一般納稅人的賬套,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)下有3級(jí)科目呢,怎嘛辦
有的話(huà) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額也可以
還是暫時(shí)先用應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅
用這個(gè)科目也可以