可以的,可以抵扣的。
現(xiàn)在有留抵稅額10萬,如果不申請留抵退稅,每月可以抵當(dāng)月增值稅的銷項,也不需要繳納附加稅,如果下月申請了留抵退稅,后面當(dāng)月需要繳納增值稅的時候,與之對應(yīng)附加稅還可以免交嗎?
老師,我公司上個月計算的應(yīng)交增值稅5萬,附加稅6000元,之前申請了增值稅留抵退稅2萬,這個月報稅的時候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對附加稅也要退嗎?
請問下我司5月已收到留抵退稅,這個月申報增值稅及附加時,附加稅還可以抵扣之前得留底退稅額嗎?
收到期末留底退稅后,下期申報增值稅只需要繳納增值稅,附加稅可以直接抵扣留底退稅是因為什么?為什么增值稅不可抵扣
老師,申報增值稅時需要交稅,附加卻可以抵扣,稅務(wù)局說是因為之前有過留底退稅過,所以可以抵扣附加,麻煩問一下這是什么政策
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
抵扣依據(jù)是啥子哦?相當(dāng)于我就不用繳納附加稅了?
本來增值稅給你退回來了,你附加稅需要退回來,但是他的附加稅沒有退回以后,從你需要繳納的附加稅里面給你抵扣就可以。