有時(shí)間延遲的,一般是24小時(shí)之后,你可以自己手動(dòng)填寫試一下,在附表二的35欄里面能填寫進(jìn)去吧。
12月增值稅發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,而且1.08下午確認(rèn)簽名了,為什么國稅系統(tǒng)申報(bào)附表二的時(shí)候還是沒有數(shù)據(jù)呢?
老師 為什么在電子稅務(wù)局納稅申報(bào)時(shí),之前已經(jīng)完成進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選認(rèn)證,而且在電子稅務(wù)局納稅申報(bào)下的專用發(fā)票申報(bào)抵扣明細(xì)表格中已經(jīng)有數(shù)據(jù)了 可在附表二里面沒有顯示數(shù)據(jù)?
老師,一般納稅人,請(qǐng)問申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表二的數(shù)據(jù)不是勾選認(rèn)證了之后就會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)嗎?可是我的這個(gè)怎么沒有數(shù)據(jù)呢
老師,賬套啟用日期是2021年12月份,公司這個(gè)時(shí)候沒有任何數(shù)據(jù),是在12.10號(hào)左右才有一筆銀行入賬,也不是收入,所以我是先做的記賬憑證,記賬憑證做完之后,我結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)那個(gè)銀行存款數(shù)據(jù)還是0,為什么結(jié)賬之后科目余額沒有帶入到財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)呢
發(fā)票認(rèn)證之后為什么報(bào)稅的時(shí)候數(shù)據(jù)帶不過來,是有時(shí)間延遲么,一般認(rèn)證之后多久附表2上面有數(shù)據(jù)
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
可以手填,只要我確認(rèn)一致,可以自己手填是么?
你能保存申報(bào)了提交了都可以的。
我之前報(bào)表已經(jīng)數(shù)據(jù)初始化了,初始化之后才確認(rèn)抵扣發(fā)票,抵扣勾選統(tǒng)計(jì),這個(gè)不影響吧
這不影響的,和這個(gè)沒有關(guān)系的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。