你好,收這種技術(shù)服務(wù),具體是什么性質(zhì)的款項(xiàng)呢??

老師好,我們公司做信息技術(shù)的,和一家醫(yī)療技術(shù)公司合作,他給我們做咨詢服務(wù),開發(fā)票開的是 現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi) ,那我做賬的時(shí)候可以做到 主營業(yè)務(wù)成本 嗎
老師,我想問下我們是一家整形美容醫(yī)院?,F(xiàn)在就是會(huì)有一種情況出現(xiàn)。就是來我們醫(yī)院面診的顧客我們不做治療,因?yàn)榧夹g(shù)有限,介紹到其他醫(yī)院去做。這就涉及到我們收取其他醫(yī)院的信息服務(wù)費(fèi),也就是傭金。那收取的這一部分收入我們是不是要做其他業(yè)務(wù)收入呢?
老師,問一下,我們是醫(yī)療企業(yè) 像收這種技術(shù)服務(wù),我放在營業(yè)外收入里,可以嗎
高新技術(shù)企業(yè)收入占比是不低于60% 本年發(fā)生200萬主營業(yè)務(wù)收入—技術(shù)服務(wù)費(fèi),50萬其他業(yè)務(wù)收入—房租租賃,100萬營業(yè)外收入(應(yīng)付賬款壞賬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入)。我想問一下老師,這比營業(yè)外收入,會(huì)不會(huì)影響我本年度高新技術(shù)收入的占比?
我們是生產(chǎn)型企業(yè),幫助別我們的下游公司提供的技術(shù)服務(wù)費(fèi)收到錢以后可以做的營業(yè)外收入嗎
老師,昨天的問題需要問一下,增值稅報(bào)表填寫在未開票收入那里了,會(huì)導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致嗎? 我們?cè)谫~上需要體現(xiàn)780的銷項(xiàng)稅額,借方記到哪里呢
業(yè)務(wù)收購小麥明細(xì)表會(huì)計(jì)要核對(duì)金額嗎有50筆呢
老師您好!應(yīng)交增值稅—出口退稅,貸方有余額,其實(shí)退稅款已經(jīng)收到了,應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,借方有余額,就是已經(jīng)退了的增值稅,我可以把這兩個(gè)科目一借一貸平了嗎
公司停員工的社保,怎么操作
人在江蘇上班,月工資1萬,個(gè)稅應(yīng)該多少? 然后有一個(gè)孩子,父親還在,母親不在了,老婆沒有用到減免,這樣這個(gè)人最后個(gè)稅可以減免多少? 最終這個(gè)人的個(gè)稅應(yīng)該交納多少?
燃燒機(jī)、空壓機(jī) 屬于環(huán)保設(shè)備嗎?
五金產(chǎn)品電線,電纜是不是選擇哪類開票?
還有這兩道題,同一個(gè)答案,一道題里對(duì),一道題里就不對(duì)。
待攤費(fèi)用最長(zhǎng)能攤多少年?
你好老師,用 應(yīng)付賬款 暫估成本,用其他應(yīng)收款的借方余額沖部分應(yīng)付賬款,這個(gè)合并會(huì)計(jì)分款怎么寫呢?


就是對(duì)方給我提供原材料,我們給對(duì)方提供技術(shù)指導(dǎo),就是新冠自測(cè)檢驗(yàn)試劑制作技術(shù)
我們現(xiàn)在生產(chǎn)這個(gè)
你好,我們給對(duì)方提供技術(shù)指導(dǎo),收到的這種技術(shù)服務(wù)款項(xiàng),是做收入處理的?
放到營業(yè)外,還是其他呢?
你好,是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入