同學(xué)你好,小規(guī)模納稅人,算3%增值稅%2B其他稅費(fèi)2%=5%,就不會虧了,一般納稅人,算增值稅負(fù)率5%%2B其他稅費(fèi)2%=7%,就不會虧了。
請教一個問題,代開發(fā)票,然后補(bǔ)稅點(diǎn),算幾個點(diǎn)自己才不會虧呢,小規(guī)模和一般納稅人都請教一下
請問 如果供貨價不含稅 請幫算下 對應(yīng)小規(guī)模和一般納稅人 開票稅額該加幾個點(diǎn)呢
請問 如果供貨價不含稅 請幫算下 對應(yīng)小規(guī)模和一般納稅人 開票稅額該加幾個點(diǎn)呢
請教:有代收款代開票這個說法嗎?事由:小規(guī)模公司銷售了貨物,然后客戶要求要開13個點(diǎn)的發(fā)票,小規(guī)模開不出來,小規(guī)模想委托別家的一般納稅人收這個貨款和開13個點(diǎn)的發(fā)票給客戶,然后一般納稅人再從私賬轉(zhuǎn)回給小規(guī)模貨款
老師 ,請問小規(guī)模稅率1 和一般納稅人稅率6.在沒有進(jìn)項(xiàng)和成本情況下,收幾個點(diǎn),才不會虧?怎么核算
老師:關(guān)于留質(zhì)物,個人之間可以留置第三人財(cái)產(chǎn),企業(yè)之間不可以。個人之間的留置必須基于同一法律關(guān)系,企業(yè)之間不需要有牽連性,只要是基于正常經(jīng)營活動中產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系即可,我的理解對吧?
我自己學(xué)著編18-19-20-21季度報(bào)表,想對上21年期初數(shù),利潤表已經(jīng)可以對上。負(fù)債表對不上,有辦法調(diào)節(jié)嗎。
物業(yè)公司收物業(yè)費(fèi)是主營業(yè)務(wù)收入嗎?垃圾費(fèi)是主營收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢?物業(yè)公司租進(jìn)來的房子又出租出去給客戶收到的租賃租金是主營收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢?還是掛租賃收入呢? 公司的營業(yè)執(zhí)照范圍是:一般項(xiàng)目:酒店管理;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);物業(yè)管理;非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;洗染服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));房地產(chǎn)咨詢;日用百貨銷售;包裝服務(wù);停車場服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項(xiàng)目:餐飲服務(wù);酒類經(jīng)營;住宿服務(wù);煙草制品零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
生產(chǎn)加工制造業(yè)工廠,公司不能生產(chǎn)的就外面采購,生產(chǎn)加工成產(chǎn)品銷售,兩個車間,有辦公和廚房住宿 怎么制作一個成本核算表格(老板要求簡單易懂,因?yàn)樗f沒上過學(xué),)
合理避稅有哪些方法老師
合同簽訂對先開票后開票有什么影響
老師,麻煩幫忙看下這個題,從分錄來看,對當(dāng)期利潤總額的影響,不應(yīng)該是信用減值損失嗎?這里有三個涉及到信用減值損失,為什么不是280+400+370呢,有點(diǎn)想不通
生產(chǎn)加工制造業(yè)工廠,公司不能生產(chǎn)的就外面采購,生產(chǎn)加工成產(chǎn)品銷售,怎么制作一個成本核算表格
中級會計(jì)有合并報(bào)表這一章嗎,我怎么沒看到,王文文老師的課的合并報(bào)表章節(jié)在哪里
滴滴,高德的打車票可以正常報(bào)銷使用嗎,有抵扣嗎
就是如果是小規(guī)模的,補(bǔ)5個點(diǎn)就不虧,一般納稅人要7個點(diǎn),一般納稅人補(bǔ)7個點(diǎn)要考慮稅負(fù)率嗎
同學(xué)你好,是的,一般納稅人,7%已經(jīng)考慮了稅負(fù)率了。
你這里意思就是按照稅負(fù)率是5,再加2個點(diǎn)的其他就不虧,如果稅負(fù)率平時是控制在2的,那是不是理解成補(bǔ)4個點(diǎn)就不虧了,然后所補(bǔ)的4個點(diǎn)是直接用開票的含稅金額??0.05,還是不含稅金額??0.05
你這里其他稅費(fèi)2個點(diǎn),附證稅是1.2,企業(yè)所得稅考慮0.8就不會虧了,是這樣理解嗎
同學(xué)你好,補(bǔ)的4%,按總金額除以(1-4%)再乘以4%來計(jì)算。
就好比我要開60萬給客戶,小規(guī)模的,直接=600000/(1-5%)*5=31578.94,這就是客戶要補(bǔ)給我的稅嗎?
同學(xué)你好,是你那樣理解的。對的,你計(jì)算正確(把那個性5改為5%)。
好的,但是一般我們給客戶說補(bǔ)5個點(diǎn),他們會理解成含稅金額600000??5%,如果客戶最后按這個補(bǔ)的,會不會虧
同學(xué)你好,這樣補(bǔ)的話,最后計(jì)算就不足5%的了,收稅方會吃虧的。
那如果按我說的理解,應(yīng)該補(bǔ)幾個點(diǎn)不虧
同學(xué)你好,應(yīng)該按我說的方式計(jì)算,就不會虧了。
增值稅3個點(diǎn),附證稅1.2,這里加一起4.2,然后就是考慮一個企業(yè)所得稅,為什么你說按我那種補(bǔ)5個點(diǎn)會虧
同學(xué)你好,因?yàn)槲矣?jì)算的方式是600000/(1-5%)*5%,你說的方式是600000??5%,前者大于后者,所以會虧,也就是后者少收了稅款了。
好的,謝謝
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
再追問一下,如果是小規(guī)模,開普票給客戶,幾個點(diǎn)就可以了,謝謝
同學(xué)你好,目前來年增值稅是免的,只考慮企業(yè)所得稅負(fù)率就行了。
那就是按100萬以內(nèi),2.5就可以了
同學(xué)你好,是的,可以按2.5%的。