你好,你們要給別人開(kāi)票是嗎
老師,您好!請(qǐng)教下一般納稅人,開(kāi)具6%的普票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的情況下,需要在這個(gè)基礎(chǔ)上加收對(duì)方多少點(diǎn)才能不虧呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人開(kāi)物業(yè)管理費(fèi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅率是6%,那交稅也是按開(kāi)發(fā)票上的稅額交嗎?如有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?還有稅率是6,征收率是3是什么意思?這個(gè)是一般納稅人和小規(guī)模的稅率的一種說(shuō)法嗎?
老師您好:我剛到一個(gè)公司,這里有幾個(gè)獨(dú)立核算的主體,其中一個(gè)是一般納稅人,一個(gè)是小規(guī)模,購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)是一般納稅人取得進(jìn)項(xiàng)票;銷(xiāo)售的時(shí)候卻是小規(guī)模,我目前要負(fù)責(zé)的是小規(guī)模的賬和報(bào)稅還有開(kāi)票,那么我想請(qǐng)教這種情況有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?這個(gè)小規(guī)模沒(méi)有購(gòu)進(jìn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師 ,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模稅率1 和一般納稅人稅率6.在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和成本情況下,收幾個(gè)點(diǎn),才不會(huì)虧?怎么核算
公司2021年10月份成立,高爾夫策劃公司,到現(xiàn)在一直虧本,6月份升為一般納稅人,9月份會(huì)推出會(huì)員套餐活動(dòng),預(yù)計(jì)收益不明,公司購(gòu)進(jìn)東西,要求對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票,對(duì)方要求加錢(qián)才給開(kāi),這種情況下對(duì)方是小規(guī)模和一般納稅人要求加錢(qián) 開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)該怎么去處理
備抵類(lèi)和過(guò)度類(lèi)會(huì)計(jì)科目只有資產(chǎn)類(lèi)科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類(lèi)相反嘛
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司給員工在專(zhuān)門(mén)的勞務(wù)公司繳納社保,發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)怎么入賬啊,還有需要稅務(wù)上或者個(gè)稅上怎么處理嗎
老師增值稅減免的營(yíng)業(yè)外收入,在申報(bào)表里填在無(wú)票收入嗎
老師,工程收入用完工比確認(rèn)收入,每個(gè)月都要確認(rèn)嗎?分錄怎么寫(xiě)?
我們上門(mén)安裝業(yè)務(wù),有些螺絲釘,鎖架鎖體等零部件工具,采購(gòu)回來(lái)是計(jì)入庫(kù)存商品么?
老師,固定資產(chǎn)明細(xì)里沒(méi)有某設(shè)備,但是折舊里貸方還有余額,這是什么原因,
老師,法人在公司有借款,后來(lái)陸陸續(xù)續(xù)報(bào)銷(xiāo)一些費(fèi)用,直接抵減他的借款,我做賬可以這么做嗎?借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-法人
工商年報(bào),這個(gè)數(shù)據(jù)是填計(jì)提數(shù)嗎 到底是借方還是貸方,有沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案
現(xiàn)在還可以更正4季度所得稅報(bào)表嗎?利潤(rùn)增加了,會(huì)不會(huì)有影響?
公賬發(fā)工資都會(huì)扣手續(xù)費(fèi)嗎
對(duì) 我算出來(lái)1%小規(guī)模 的是6.06,6%一般納稅人的是11.72 對(duì)嗎?
你把計(jì)算過(guò)程發(fā)過(guò)來(lái)看看
小規(guī)模增值稅1%,附加稅是1%*6%=0.06% 再加所得稅5% 就是6.06% 一般納稅人6%,附加稅是6%*12%=0.72% 再加所得稅5% 就是11.72%
一般納稅人要是小微企業(yè)附加稅可以減半征收也就是增值稅的6%
差距不大 也就是11.36 上面核算的是對(duì)的吧
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這么算