轉(zhuǎn)銷無法支付的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款,計(jì)入營業(yè)外收入。

賬上的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款,因?yàn)楦犊詈烷_票有差異,導(dǎo)致零頭掛賬,已經(jīng)知道不會付款出去或者開票了,想問下,會計(jì)上應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢
賬上的應(yīng)收賬款,因?yàn)槭湛詈烷_票有差額,導(dǎo)致幾十塊及零頭掛賬,余額借方貸方的都有,已經(jīng)知道不會回款也不會開票出去了。想問下,會計(jì)上這種情況要怎么做賬調(diào)整?以及這筆調(diào)整分錄的后面要放什么作為附件呢
老師你好,去年采購入庫148400元,發(fā)票也開了148400,我們付款付了94000元,事后才知道是多入庫多開了發(fā)票,所以導(dǎo)致應(yīng)付賬款多了54400這個應(yīng)該怎么調(diào)整,我是做出納的做的內(nèi)賬,會計(jì)讓我寫個領(lǐng)款憑證,把這個應(yīng)付賬款調(diào)整到我的名下 ,我這個應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師你好,去年11?購入一批裝潢用材料,入庫價(jià)格是12萬元,發(fā)票也收了12萬,當(dāng)時付款付了9萬元,今年8月才知道未付的3萬是多入庫,多開了發(fā)票,所以導(dǎo)致應(yīng)付賬款還掛著3萬,這個應(yīng)該怎么調(diào)整,我是做出納的做的內(nèi)賬,會計(jì)讓我寫個領(lǐng)款憑證,把這個應(yīng)付賬款調(diào)整到我的名下 ,我這個應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
沖銷以前的應(yīng)付賬款該怎么做?就是前幾個月就付了錢的,并開了發(fā)票,因?yàn)闀?jì)未收到發(fā)票不知道,所以應(yīng)付款一直掛著,現(xiàn)在才知道已經(jīng)付過了,還怎么辦
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負(fù)數(shù)會不會有問題


如果是供應(yīng)商回票金額比較小,余額在借方呢
還有就是調(diào)整分錄后面應(yīng)該放什么作為附件呢
你好,供應(yīng)商是應(yīng)付賬款你付出的錢,你說的這個借方余額應(yīng)該是應(yīng)收賬款的客戶的借方余額吧,對方?jīng)]有付那么多錢過來。
如果是轉(zhuǎn)銷無法支付的應(yīng)付賬款,你是需要寫一個情況說明,然后讓你們的老板審批作為附件。
不是的哦,就是應(yīng)付賬款,我們付貨款比供應(yīng)商回票給我們多,應(yīng)付賬款是借方余額的情況,這個要怎么處理呢
可以這樣理解嗎?你們給供應(yīng)商付了100塊錢,供應(yīng)商只給你提供了50塊錢的票。應(yīng)付賬款顯示借方50元。這種情況下,供應(yīng)商缺欠票,需要把另外的50塊錢發(fā)票開給你。這個情況沒法核銷。
是的,欠我們票,幾十塊錢,現(xiàn)在談下來說是金額不大,不退款給我們了,也不回票了
還有一些就是幾分幾塊的,估計(jì)是當(dāng)時人員溝通的問題才這樣的,有當(dāng)期發(fā)生的,也有以前年度發(fā)生的,現(xiàn)在就是在清理往來
同學(xué)你好,你這個沒有沒法合理的轉(zhuǎn)銷,因付賬款無法支付的,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,應(yīng)收賬款收不過來的,你可以計(jì)提資產(chǎn)減值損失壞賬準(zhǔn)備。你這種情況要么就一直掛著,要么就把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出去。金額較小的前提下。
我們無法支付轉(zhuǎn)銷的,應(yīng)付賬款貸方余額的,不管是當(dāng)期發(fā)生,還是以前期間發(fā)生,都是計(jì)入營業(yè)外收入嗎
應(yīng)付賬款借方余額的,供應(yīng)商欠我們票的: 1.今年發(fā)生的,不能作為財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎? 2.以前年度發(fā)生的,可以計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎? 因?yàn)榻痤~不大,確實(shí)也不會付款出去或者回票回來,就是當(dāng)時業(yè)務(wù)員沒有處理好折扣的問題導(dǎo)致的,老板說不要一直掛著了
是的,轉(zhuǎn)銷無法支付的應(yīng)付賬款,計(jì)入營業(yè)外收入。但是金額較大一般企業(yè)都不這樣操作,因?yàn)檫@樣變相增加了你的利潤總額。如果你金額較小,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入沒有問題。第二個你看你公司執(zhí)行什么企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,是小企業(yè)患者還是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,如果金額較小,根據(jù)會計(jì)的重要性原則,即使是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則你可以記在當(dāng)期的,不需要通過以前年度損益調(diào)整。
我是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,余額借方,那我記到哪個科目
應(yīng)付賬款的借方余額計(jì)入營業(yè)外支出。