你好,那你得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出以后也不允許底褲了。
老師,我在綜合服務(wù)平臺(tái)里面認(rèn)證部部分進(jìn)項(xiàng)票,為什么電子稅務(wù)局里面帶不出來數(shù)字啊?
老師,發(fā)票認(rèn)證過以后,電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)附表二是自動(dòng)出來的還是填上去的
老師好,我們在2021年開錯(cuò)發(fā)票金額開多很多,在1月紅沖出來,多交增值稅是不是在電子稅務(wù)局里面申報(bào)表體現(xiàn)?
老師發(fā)票,認(rèn)證多了,可以重電子稅務(wù)局增值稅報(bào)表里面調(diào)一部分出來,交稅不呀
老師,請問一下,我們公司是2015年成立的,現(xiàn)在要注銷了,電子稅務(wù)局顯示增值稅多交了5元,我在電子稅務(wù)局哪里可以查詢到是哪一次多交了5元的增值稅呀
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
可以做留底稅額不呀
你好,可以的,但是目前你稅務(wù)局不會(huì)讓你留級(jí)的,要么申請退稅,要么你做無票收入消化了。
哦,好的,謝謝
不用客氣工作愉快。
老師,我做無票收入之后,下個(gè)月又把票開出來,這個(gè)可以沖不呀
你好可以的可以的