. 你好,賠償款不應(yīng)開發(fā)票,收據(jù)即可
客戶退貨要怎么處理?直接從公賬退款給客人?然后開紅字發(fā)票還是?退款后,還需要些賠償款,賠償款也可以從公賬打出去?然后對(duì)方要開票我們嗎?
你好,老師。我司對(duì)公戶收到物流的賠償款,我們?cè)賹?duì)公轉(zhuǎn)給客戶(物流賠償給我們,我們?cè)儋r償給客戶。)以上兩個(gè)業(yè)務(wù),是不是都不需要開票?
老師,個(gè)人工傷賠償款用公戶打給對(duì)方公戶,需要對(duì)方給我們開發(fā)票嗎
老師好,我們理賠給客戶的賠償款需要問對(duì)方要發(fā)票嗎?
我們賣給客戶貨物,對(duì)方退貨了,然后給我們賠償款,這個(gè)需要給對(duì)方開發(fā)票嗎?怎么開
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?