您好 (1)計(jì)算企業(yè)應(yīng)納所得額? 10200000-200000=10000000 (2)計(jì)算企業(yè)應(yīng)交所得稅額? 10000000*0.25=2500000 (3)計(jì)算該企業(yè)2018年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)? 10200000-2500000=7700000
甲公司本年全年利潤(rùn)總額(即稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn))為800000元,其中包括本年收到的國(guó)債利息收入60000元,所得稅率25%。假設(shè)甲公司全年無(wú)其他納稅調(diào)整因素。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)計(jì)算甲公司當(dāng)期應(yīng)交所得稅
甲公司2020年全年利潤(rùn)總額(稅前利潤(rùn))為10200000元,其中包括本年實(shí)現(xiàn)的國(guó)債利息收入200000元,所得稅稅率為25%,假定甲公司全年無(wú)其他納稅調(diào)整因素
甲公司全年利潤(rùn)總額即稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1,020萬(wàn)元整,其中包括本年收到的國(guó)庫(kù)券利息收入20萬(wàn)元,所得稅稅率為25%,假定甲公司本年無(wú)其他納稅調(diào)整因素,計(jì)提所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)做會(huì)計(jì)分錄
甲公司2018年全年利潤(rùn)總額為10200000元,其中包括本年實(shí)現(xiàn)的國(guó)債利息收入200000元,所得稅稅率為25%。假定甲公司全年無(wú)其他納稅調(diào)整因素 要求(1)計(jì)算企業(yè)應(yīng)納所得額 (2)計(jì)算企業(yè)應(yīng)交所得稅額 (3)計(jì)算該企業(yè)2018年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)
甲公司2016年全年利潤(rùn)總額(即稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn))1200000元,所得稅稅率25%。假定甲公司全年無(wú)其他納稅調(diào)整因素。1.確認(rèn)應(yīng)交所得稅,2.實(shí)際上交所得稅時(shí),3.將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“本年利潤(rùn)”賬戶。
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了