你好,這個(gè)是由于版本不同導(dǎo)致。有的版本低,功能比較弱化
請問老師公司共有20幾家店鋪,月底老板查賬想要一份當(dāng)月的收入明細(xì)報(bào)表,該怎么做,老板才能看明白,應(yīng)為收入有現(xiàn)金,刷卡,掃碼,怎么做報(bào)表才能清晰明了,并且還要和當(dāng)月銷售做對比看收入對不對,問題是刷卡的錢和掃碼的錢都不是當(dāng)天就能到賬,這怎么對啊
老師,公司買稅控盤認(rèn)證了,當(dāng)月底就作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,但是沒有銷項(xiàng),填申報(bào)表的時(shí)候,這筆費(fèi)用反映到表四和減免稅明細(xì)表上的期末余額了,但是我賬上做了分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用。這樣可以嗎?還是必須實(shí)際抵減的月份,才能做這筆分錄。
老師,我公司用k3系統(tǒng),要看明細(xì)賬還得過了賬才能查看當(dāng)月做的賬,才能核對余額,但以前公司用的也是金蝶,但人家是做一筆就能在明細(xì)賬中反應(yīng)出來
是這樣的,我們公司前期賬務(wù)在代賬公司,20年到22年都在,中途公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人也沒有拿回來看過,最近,我因?yàn)樨?cái)務(wù)人員入職了,賬目拿回來看的時(shí)候有一種情況是,已知報(bào)銷人為甲,并且有發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷,公戶出賬摘要也為具體的報(bào)銷明細(xì),但是,代賬公司在應(yīng)報(bào)銷人員做賬摘要處填寫的明細(xì)是備用金,計(jì)入了其他應(yīng)收款,把對應(yīng)的發(fā)票記在了另外兩個(gè)人名下,且已跨年,這種情況賬目應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,你好,科目余額表應(yīng)收賬款明細(xì)下有負(fù)數(shù),但是用金蝶的財(cái)務(wù)分析報(bào)表,應(yīng)收是借方和預(yù)收借方減備抵,但是把金蝶的公式改成期初余額,只用的應(yīng)收的期初余額,才能和原來別的做出來的財(cái)務(wù)報(bào)表一樣,用上面的方法數(shù)字就對不上,這樣設(shè)置公式服不對
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
這也太麻煩了吧。。出錯(cuò)只能反過賬了呀
嗯沒辦法他們軟件就是這么涉及
可以升級嗎???
這個(gè)軟件問題要和軟件銷售方確認(rèn)這邊老師不負(fù)責(zé)軟件這塊,實(shí)在抱歉