你好,可以更正申報的這個
老師好,我們公司2020年加計抵減聲明錯誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報表后需要補增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報表更正不了,加計抵減多的及需要補繳稅費的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因為還有年報需要更正
老師,您好,我請問一下呢,稅務(wù)局說我們2020年年度企業(yè)所得稅申報數(shù)字錯誤啦,我現(xiàn)在申報錯誤表中序號2之后再重新申報2020年10月-2021年1月份的企業(yè)稅的稅,可以嘛,急
老師,請問下我們是一般納稅人,2020年10月份不含稅收入是49609.73 錯入賬不含稅收入50166.73 相差557 財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表,都是錯誤的數(shù)據(jù),增值稅數(shù)據(jù)是正確的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
我是申報錯誤序號2,之后再重新申報2020年度企業(yè)所得稅,對嘛
不是重新申報,是更正申報這里
是這張表的序號1嘛
我打開表后,是這樣顯示著
嗯可以的,這樣操作就可以的
但是,我以取消這個x,又是白屏了
你在電子稅務(wù)局搜索框里打更正
之后,點開紅色的就可以啦嘛
選擇扼要更正申報的表
老師,可以申報作費嘛
可以申報作廢嘛
不可以,已經(jīng)逾期的只能做更正申報的這里