你好; 借管理費用- 慰問費??貸應付職工薪酬-? 慰問費? ? ;借? ?應付職工薪酬-? 慰問費? ? 貸銀行存款 或者庫存現(xiàn)金? ?
請問老師,項目施工單位的員工受傷入院,單位買了水果牛奶去探望,錢是從出差人員申請的備用金里付的,這筆分錄應該怎么做?
老師,單位買東西去慰問受傷的員工,這個費用怎么做賬
請問老師,單位的員工受傷了,正好合同也到期了,跟該員工商量,賠償金支付了2個月的工資。工傷保險賠償6萬。單位政策也是賠償工傷保險6萬。請問老師這三筆支出都分別怎么做賬。
老師,我們單位員工個人買的東西,開了公司抬頭的發(fā)票,這應該怎樣做賬呢
八級軍殘證掛在工作單位,我個人和公司會得到哪些好處
新接手的公司,之前做過固定資產(chǎn)也沒有發(fā)票,可以不折舊,不管它嗎?就當沒有
老師,問一下,記賬附的附件,一部分銷售附出庫單,一部分銷售用的是雙方結算單,不附出庫單,這樣合理嗎?有風險不?
老師6月建內賬,銀行存款和庫存現(xiàn)金按6月初實際記賬的,6月以前的營業(yè)收入收銀行存款的怎么入賬?
老師請教一下該怎么理解?完全蒙圈了
老師未分配利潤是股權變更的收入嗎
小規(guī)模納稅人向個人支付勞務費如何做分錄?
企業(yè)為增資擴股,收到外部機構投入的資本時,為什么是計入實收資本科目,而不是計入股本科目呢,兩個會計科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費,那么是否按照實際收款的物業(yè)費申報增值稅,那些未繳納的待繳納后申報增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請問交接時備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務查到了會有稅務風險嗎
可以直接省略中間應付職工薪酬的借貸嗎 ,借:管理費用 貸:銀行存款
這個是直接計入管理費用,不是業(yè)務招待費或者福利費哈
?你好 ; 不可以的;按我說的處理? ??
我們的員工是勞務派遣過來的員工,不是正式的,也是這樣做嗎
?你好;? ? 如果這樣 不是你雇員的 ; 直接叢? ??,借:管理費用 貸:銀行存款
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??