你好 開銷售車的發(fā)票 后面發(fā)你分錄??
固定資產退貨,2019年8月購4處固定資產,已經(jīng)計提折舊,現(xiàn)商量由于沒有用同意退貨,開紅字發(fā)票,沖前欠貨款,這樣做,1、借,固定資產清理,累計折舊,貸,固定資產清理。2、退貨紅票,沖上次應付賬款行嗎?借,其他應付款,營業(yè)外支出,貸固定資產清理,3、固定資產清理借方,貸方差額轉出,用營業(yè)外支出,或營業(yè)外收入行嗎?
固定資產退貨,2019年8月購4處固定資產,已經(jīng)計提折舊,現(xiàn)商量由于沒有用同意退貨,開紅字發(fā)票,沖前欠貨款,這樣做,1、借,固定資產清理,累計折舊,貸,固定資產清理。2、退貨紅票,沖上次應付賬款行嗎?借,其他應付款,營業(yè)外支出,貸固定資產清理,3、固定資產清理借方,貸方差額轉出,用營業(yè)外支出,或營業(yè)外收入行嗎?
請問固定資產退貨,2019年8月購4處固定資產,已經(jīng)計提折舊,現(xiàn)商量由于沒有用同意退貨,開紅字發(fā)票,沖前欠貨款,這樣做,1、借,固定資產清理,累計折舊,貸,固定資產清理。2、退貨紅票,沖上次應付賬款行嗎?借,其他應付款,營業(yè)外支出,貸固定資產清理,3、固定資產清理借方,貸方差額轉出,用營業(yè)外支出,或營業(yè)外收入行嗎?
以前的固定資產(小車,小貨車)提完折舊一直在賬上掛著,東西都已經(jīng)不在好多年了,現(xiàn)在清理做借固定資產清理、累計折舊,貸固定資產;借資產處置損益貸固定資產清理可以嗎
我們是一般納稅人制造業(yè)公司,從公司2006年成立以來固定資產提完折舊的一直沒有做清理,好多固定資產公司都已經(jīng)沒有了還在帳上掛著,現(xiàn)在要清理這些是正常做借固定資產清理,累計折舊,貸固定資產可以嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
1.將固定資產清理時的賬面價值轉入“固定資產清理” 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 2.支付清理費 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.固定資產處置回收價值 借:其他應收款、銀行存款或原材料 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費——簡易計稅 4.固定資產處置實現(xiàn)盈余時 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 5.固定資產處置形成虧損時 借:資產處置損益 貸:固定資產清理
這個發(fā)票用自己的開票軟件開,還是到銷售車的店開呀
你好。自己公司開銷售車輛的發(fā)票就可以
開發(fā)票購買方寫誰呢
填寫購買方的。填寫購買方的名稱。