同學(xué)你好 對(duì)的 直接增加十萬
老師,21年12月暫估了一筆成本,22年匯算清繳前才收到發(fā)票,暫估金額比實(shí)際成本要大,差額要匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的收入類調(diào)整項(xiàng)目其他里還是扣除類調(diào)整項(xiàng)目其他里?
老師,比如有張10萬的成本發(fā)票有問題,現(xiàn)在要納稅調(diào)增,那是在年報(bào)的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的扣除類調(diào)整項(xiàng)目里的其他直接增加10萬嗎?
老師匯算清繳時(shí),我們租賃費(fèi)沒有發(fā)票,納稅調(diào)增,在填寫調(diào)整明細(xì)表時(shí)是填寫在扣除類調(diào)整項(xiàng)目下的其他嗎
老師。我在做所得稅匯算清繳。勞務(wù)費(fèi)沒有取得發(fā)票,是不是需要調(diào)增?是不是填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的扣除類調(diào)整項(xiàng)目-其他那一行?
老師,請(qǐng)問21年度企業(yè)虛估管理費(fèi)用匯算清繳沒有調(diào)整,現(xiàn)在要更正年報(bào)的話是不是只調(diào)整納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里其他項(xiàng) 是做調(diào)增金額對(duì)嗎?
老師,在計(jì)提經(jīng)營所得稅的時(shí)候,用哪個(gè)科目更合適呢? 經(jīng)營所得稅和稅金及附加?
我是一家有限公司的會(huì)計(jì),我的老板辦了幾張個(gè)人名義的銀行卡(專門用于辦公使用,完全不和自己的生活混在一起),卡A用于美團(tuán)販賣的收入,卡b是抖音的收入,都是??▽S?,這種情況是否可以? 另外還有一張個(gè)人名義的銀行卡是老板的侄女名義,侄女是公司的實(shí)際操作人,這張卡用于公司的線下店鋪收入,是否可以?
老師 我們公司有一張銷售二手車的收入10000塊錢,這個(gè)銷售二手車的發(fā)票都是普通發(fā)票吧,我是一般納稅人,我填寫增值稅申報(bào)表給那一欄填呢?
老師,補(bǔ)開前幾個(gè)月發(fā)票,導(dǎo)致當(dāng)月開票收入大于當(dāng)月實(shí)際銷售收入,賬務(wù)該如何處理
公司有土地和房產(chǎn),但公司現(xiàn)在暫停經(jīng)營,折舊繼續(xù)提嗎?
老師,我個(gè)體戶的利潤表,那個(gè)所得稅費(fèi)用,那個(gè)金額又和經(jīng)營所得稅金額不一致,個(gè)體戶的科目是不是需要特別設(shè)置一下?我應(yīng)該怎么處理呢?
老師感覺被人報(bào)復(fù)了,不知道是要以牙還牙還是
我們是外貿(mào)公司,我們采購了材料回來,貨款我們也付了,然后我們把采購回來的材料發(fā)給供應(yīng)商加工,請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄應(yīng)該怎么寫
這個(gè)第6題12000÷25×8÷12=320 為什么要×8 8是從哪里來的,,
你好,生產(chǎn)企業(yè)出口發(fā)票次月做了免抵退申報(bào)了,然后發(fā)錯(cuò)了開錯(cuò)了型號(hào),要紅沖重新開嗎?
那還有其他表需要填嗎
同學(xué)你好 這個(gè)不用了哦
那往后年度的數(shù)據(jù)也要更改嗎
對(duì)的 這個(gè)也要改的
怎么改呢
你做繳稅的分錄就可以了
在當(dāng)月做一個(gè)年度損益調(diào)整的分錄,往后年度已經(jīng)申報(bào)的報(bào)表就不用再更正申報(bào)了,是這個(gè)意思嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思的