如果是虛估管理費用,更正時應(yīng)調(diào)減當(dāng)年利潤總額,同時調(diào)增應(yīng)納稅所得額。在納稅調(diào)整項目明細(xì)表里,應(yīng)將多列支的管理費用進(jìn)行調(diào)整,體現(xiàn)為調(diào)增金額。

老師,在做企業(yè)所得稅匯算清繳,21年年末做了一筆管理費用-餐費5318,這筆款發(fā)票要不回來了,這22年年初通過以前年度損益調(diào)整了分錄,在填寫期間費用明細(xì)表中-業(yè)務(wù)招待費直接21年末的賬載金額減5318,還是調(diào)減在納稅調(diào)整項目明細(xì)表中扣除類調(diào)整項目的其他?
老師,21年12月暫估了一筆成本,22年匯算清繳前才收到發(fā)票,暫估金額比實際成本要大,差額要匯算清繳納稅調(diào)整項目明細(xì)表的收入類調(diào)整項目其他里還是扣除類調(diào)整項目其他里?
學(xué)堂老師,問一下,匯算清繳,五月底去年暫估的費用發(fā)票沒有到!匯算清繳調(diào)增的話直接在納稅調(diào)整項目明細(xì)表里45行其他填寫調(diào)增可以嗎?
小規(guī)模,小微企業(yè),年度匯算清繳,只有1項業(yè)務(wù)招待費要納稅調(diào)整,其他沒有。那匯算清繳時是不是只用選填《納稅調(diào)整申報表》? 那個A105050《職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表》要不要填?聽說不管有沒有調(diào)整,只要有薪酬支出都要填這張表?
老師,請問21年度企業(yè)虛估管理費用匯算清繳沒有調(diào)整,現(xiàn)在要更正年報的話是不是只調(diào)整納稅調(diào)整項目明細(xì)表里其他項 是做調(diào)增金額對嗎?
老師,機(jī)構(gòu)給我們公司辦理許可證,這個費用要做進(jìn)咨詢費嗎
找郭老師 比如毛利191503.26,減費用189419.7,賺2083.56,減營業(yè)外支出33180.7,利潤表-31097.14,但是科目余額本年利潤為什么是30798.49?相差298.65因為社保計提問題,我紅字出以前年度調(diào)整,
考中級,本科學(xué)歷,還需要什么條件報考?
陸運有沒有報關(guān)單的呢
老師,企業(yè)想要滿足小型微利企業(yè)政策,所以想把企業(yè)分拆為很多個主體,這樣是合法的嗎?
老師,我想問下,這個合同我們要求對方提供普票,這個價款不包括專用發(fā)票怎么改動一下合適
老師,我是公司法人,是在公司交社保劃算,還是交靈活就業(yè)劃算呀
老師,車間計量設(shè)備校準(zhǔn)費進(jìn)哪個會計科目
收國外公司款幫代付國內(nèi)公司帳款嗎?
老師,審計報告沒有備案是不是就沒有查驗碼?
那就是要調(diào)整三張表是吧?
調(diào)整三張表:利潤表、納稅調(diào)整項目明細(xì)表和申報表。具體操作時,利潤表減少管理費用,納稅調(diào)整項目明細(xì)表增加管理費用調(diào)整金額,申報表相應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額。
謝謝老師
不客氣,有其他財會問題隨時提問。祝您一切順利!
老師,不好意思再問一下,利潤表是匯算里那張表?
是不是調(diào)整當(dāng)年12月里面的利潤表
利潤表通常在年度終了時制作,反映一年的經(jīng)營成果。在匯算清繳時,若發(fā)現(xiàn)管理費用虛估,需要調(diào)整的是當(dāng)年的利潤表數(shù)據(jù),以及相關(guān)申報表和納稅調(diào)整項目明細(xì)表,反映實際的財務(wù)狀況。所以,確實是在12月的利潤表上做調(diào)整。
對,就是在年度最終利潤表上調(diào)整,反映真實的盈利情況。確保與納稅申報表和納稅調(diào)整項目明細(xì)表一致。這樣能準(zhǔn)確反映企業(yè)的財務(wù)狀況。