你們開紅字發(fā)票信息表 讓對方開紅字發(fā)票
老師,我6月份確認了一筆收入,但是沒有開票,現(xiàn)在不確定對方需不需要開票,要等8月份才能確認,這種情況我報稅應(yīng)該怎么處理呢
老師我方給客戶開的發(fā)票,寄錯地址了,現(xiàn)在已過去2個月,客戶現(xiàn)在要發(fā)票原件,這種情況怎么處理
供應(yīng)商給我的發(fā)票錯了,是1月份的發(fā)票,我這月已經(jīng)認證抵扣了怎么辦?我是購買方,這種情況需要怎么處理呢?
老師,有一張專票,2月份開的,地址寫錯了,但是我給認證了,這種情況現(xiàn)在我該怎么處理呢?
老師,我12月收到一張專票,一月發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,但是我已經(jīng)認證抵扣了,該怎么處理
甲公司一般納稅人,本月有收入現(xiàn)勾選抵扣,那么需要把賬上增值稅進項明細賬打印發(fā)來勾選,對嗎?還是電子稅務(wù)平拉出進項票明細??
老師您好,請問出差乘坐地鐵,取得電子發(fā)票,發(fā)票上的稅額是否可以抵扣
差額征稅扣除部分開具免稅的發(fā)票可以嗎
增值稅專票,和普通發(fā)票,紅沖后可以拿回藍字原件嗎再重新開具發(fā)票
老師 小規(guī)模納稅人的銷項稅放 已交稅費的哪個科目 是已交稅金嗎
12月份收了一筆現(xiàn)金款,做的借庫存現(xiàn)金500,貸原材料次氯酸鈉500,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我這邊原材料對不上,就要調(diào)整,就借原材料次氯酸鈉,貸營業(yè)外收入500,這個說做錯了,正確應(yīng)該怎么做
老師,工資每個月都計提,但是發(fā)工資是一次性發(fā)了幾個月的可以嗎
建筑類小規(guī)模獨立核算分公司,承包工頭先墊付,次月領(lǐng)現(xiàn)金支票去發(fā)工人工資,怎么記賬?
請問公司收到的投資收益需要納稅調(diào)增嗎?
老師。請問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2023年還有些廠家發(fā)票沒開過來,現(xiàn)在讓他們補開可以嗎
我把紅字發(fā)票信息表給對方,對方給我開紅字發(fā)票,我拿紅字發(fā)票沖賬嗎?然后對方再給我開正確的籃字發(fā)票,是這樣?
對的, 就是這個步驟的
老師,那我能否用對方開的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票放一起,貼到之前做的憑證上,不做沖賬,這樣可以嗎?
不行肯定是要做負數(shù)的
好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給我個五星好評