您好,這個(gè)要是費(fèi)用發(fā)票就通過以前年度損益調(diào)整來做賬
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)不會(huì)有什么影響?而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計(jì)抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說的加計(jì)抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對得上,為什么會(huì)這樣呢?我要怎么辦?
老師好,我是新手小白剛上崗,做的公司內(nèi)賬,外賬委托給代理記賬公司負(fù)責(zé)了,請問一下:內(nèi)賬方面,平時(shí)收到發(fā)票要把稅給反映出來么?如果反映的話,后面會(huì)把發(fā)票都給代理公司,也不知道他們什么時(shí)候會(huì)勾選確認(rèn),勾選多少,這樣的話內(nèi)賬怎么反映出來稅呢?
老師你好,像我們是代理記賬企業(yè),客戶都有去年21度進(jìn)賬發(fā)票,現(xiàn)在是寄過來要勾選認(rèn)證?還是怎么呢?如果勾選認(rèn)證后要不要做賬呢分錄是什么?留底稅額是什么意思?
老師您好,對于餐費(fèi)發(fā)票無法抵扣進(jìn)賬。課程是說在平臺(tái)進(jìn)行不抵扣勾選。而又說建議先認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。我理解是既然一上來就是進(jìn)行不抵扣勾選了,怎么還需要先認(rèn)證后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?進(jìn)賬發(fā)票的認(rèn)證是不是就是勾選提交抵扣的意思?
財(cái)管高低點(diǎn)法中的,資金占用量是啥意思呢老師
老師一般人增值稅稅稅負(fù)率高,所得稅上可以是虧損嗎
現(xiàn)在只有Excle銀行流水賬,想改會(huì)計(jì)賬,期初余額和累計(jì)發(fā)生額怎么算
老師,我們有家供應(yīng)商我們欠他3萬貨款,他們倒閉開不了票了,我們扣了稅點(diǎn)只付了兩萬,那少付的一萬記營業(yè)外收入嗎
老師相同的成本和收入,小規(guī)模比一般納稅人的稅負(fù)低
第3問里的第三小問,求增加的現(xiàn)金折扣成本!
老師,23年甲向乙銷售一批商品,,商品于3年后交貨,乙要是23年付款400元,26年付款460元,這說明甲融資了,,假如利息6個(gè)點(diǎn),那么24年的利息是400*0.06=24,25年的利息424*0.06是這么算嗎?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,攤銷方法五五分成法,遇到幾個(gè)問題 1:圖片是營業(yè)執(zhí)照上的范圍,酒店日常會(huì)銷售商品,也會(huì)開商品發(fā)票(商品是放在大堂展示的,如果客人想買,會(huì)賣給客人,有茶具,香氛,還有洗護(hù)套裝),當(dāng)前電子稅務(wù)局只開過6%的住宿服務(wù)費(fèi),如果銷售商品的話,營業(yè)執(zhí)照是不是沒有范圍,還有發(fā)票系統(tǒng)怎么開商品項(xiàng)目? 2:酒店領(lǐng)用的低值易耗品按五五分成攤銷,我在當(dāng)月做了出庫單,是不是轉(zhuǎn)成本的時(shí)候只需要轉(zhuǎn)一半金額就行了?另一半是報(bào)廢的時(shí)候再攤銷,那我需要附什么單據(jù),是合規(guī)的? 3:在8月做7月增值稅申報(bào)表的時(shí)候,收入很少,6月還是籌備期有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,那我應(yīng)該怎么做啊,隨便選一部分認(rèn)證,還是選跟銷項(xiàng)稅金額差不多的?
老師好!問一下關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬里的合計(jì)是對本月同方向借方的合計(jì)嗎?
一家賣農(nóng)產(chǎn)品和水果的公司,請主播直播宣傳,請問怎么降低稅,是讓主播注冊個(gè)體戶 還是說直接做勞動(dòng)報(bào)酬,還有廣告費(fèi)抵扣怎么算
不是費(fèi)用是采購,這個(gè)怎么做呢?
采購的就是直接做賬就行
這個(gè)我知道呢,抵扣發(fā)票是去年度的呢,客戶拿過來是留底退稅到時(shí)候抵了多少進(jìn)賬就放記幾張進(jìn)賬抵扣發(fā)票用么?
可以的,用幾張抵扣幾張就行了
那抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何做賬呢?分錄可以發(fā)給我?免稅也需要做賬分錄呢?
借原材料? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款? ? 免稅的也得做賬的
老師你這分錄是采購分錄不是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額分錄啊,免稅的分錄可以一起發(fā)我看下?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
你說的免稅是什么意思?