您好,這個(gè)要是費(fèi)用發(fā)票就通過以前年度損益調(diào)整來做賬
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺,然后那個(gè)勾選是我來操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會會不會對那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票平臺上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點(diǎn)? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會不會有什么影響?而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計(jì)抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了。可是稅管員打給我說還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說的加計(jì)抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師好,我是新手小白剛上崗,做的公司內(nèi)賬,外賬委托給代理記賬公司負(fù)責(zé)了,請問一下:內(nèi)賬方面,平時(shí)收到發(fā)票要把稅給反映出來么?如果反映的話,后面會把發(fā)票都給代理公司,也不知道他們什么時(shí)候會勾選確認(rèn),勾選多少,這樣的話內(nèi)賬怎么反映出來稅呢?
老師你好,像我們是代理記賬企業(yè),客戶都有去年21度進(jìn)賬發(fā)票,現(xiàn)在是寄過來要勾選認(rèn)證?還是怎么呢?如果勾選認(rèn)證后要不要做賬呢分錄是什么?留底稅額是什么意思?
老師您好,對于餐費(fèi)發(fā)票無法抵扣進(jìn)賬。課程是說在平臺進(jìn)行不抵扣勾選。而又說建議先認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。我理解是既然一上來就是進(jìn)行不抵扣勾選了,怎么還需要先認(rèn)證后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?進(jìn)賬發(fā)票的認(rèn)證是不是就是勾選提交抵扣的意思?
老師,員工的個(gè)稅沒扣,直接把工資發(fā)了,現(xiàn)在可以用發(fā)票報(bào)銷費(fèi)抵扣這個(gè)嗎?
老師,公司支付食品安全責(zé)任險(xiǎn)和雇主險(xiǎn),請問做賬是計(jì)入哪個(gè)科目?管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)?
自然人電子稅務(wù)局 申報(bào)的解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金 ,需要申報(bào)參保金嗎?
老師,開票的時(shí)候遇到這個(gè),請問是啥原因呀
老師,您好,開票出現(xiàn)這個(gè),請問是啥問題
老師,公司要算今年充電站投入了多少錢, 但是好幾個(gè)充電站工程未審價(jià),雖已運(yùn)營, 那投入額按暫估的算嗎?
老師,股東想從公司賬戶提款到自己賬戶,這個(gè)怎么合理轉(zhuǎn)出
我們是一般納稅人公司,銷售使用過的貨車,金額是12800元
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,不足一月怎么計(jì)算,比如2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際按幾個(gè)月算
房子今年7-12月租出去了,租金一次性付的。明年五月三十一號之前對方給我們開票,我們先掛預(yù)付款可以嗎,對方估計(jì)掛的預(yù)收款然后明年開完票他們?nèi)胧杖?,我們明年五月前取得發(fā)票入費(fèi)用
不是費(fèi)用是采購,這個(gè)怎么做呢?
采購的就是直接做賬就行
這個(gè)我知道呢,抵扣發(fā)票是去年度的呢,客戶拿過來是留底退稅到時(shí)候抵了多少進(jìn)賬就放記幾張進(jìn)賬抵扣發(fā)票用么?
可以的,用幾張抵扣幾張就行了
那抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何做賬呢?分錄可以發(fā)給我?免稅也需要做賬分錄呢?
借原材料? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款? ? 免稅的也得做賬的
老師你這分錄是采購分錄不是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額分錄啊,免稅的分錄可以一起發(fā)我看下?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
你說的免稅是什么意思?