盤盈是沖減管理費(fèi)用的
老師我有個關(guān)于庫存商品退回供應(yīng)商的會計(jì)處理要問下你,我們是小規(guī)模納稅人當(dāng)退貨時會計(jì)分錄是,借:銀行存款 貸:庫存商品?? 這個退貨的商品是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧?那結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計(jì)分錄,借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本。 這樣做分錄有問題嗎?公司的內(nèi)賬退廠也是需要做成本的吧
海鮮損耗(死了)分錄是這樣做,您幫我看一下對不對, 借:營業(yè)外支出--海鮮損耗 貨:庫存商品 (這個庫存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)成本)要結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,那下面的分錄,我就不知道怎么做了,因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)成本 的分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 所以,我能不能直接就做一筆 1、借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)成本 2、借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師我們公司客戶庫存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 審計(jì)叫我們這樣做 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 老師審計(jì)這樣做的話,直接就下庫存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
老師您好 請教一下 沒有商品庫存 就是一件代發(fā)那種 我賣一件 再進(jìn)一件。會計(jì)分錄這樣做對嗎? 進(jìn):借:庫存商品 貸:應(yīng)付貨款 收到款:借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入。發(fā)出貨物:借主營業(yè)務(wù)收入 貸庫存商品 是這樣做嗎
老師我公司上月庫存商品盤盈了內(nèi)向怎么做會計(jì)分錄?我做的是 借:庫存商品200貸:營業(yè)外收入—輪胎200這樣做分錄可以不?
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
借:庫存商品200 貸:管理費(fèi)用200 老師這樣做會計(jì)分錄可以不?
借:庫存商品200,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益,200? 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,200 ,?貸:管理費(fèi)用200
經(jīng)過待處理財(cái)產(chǎn)損益科目中轉(zhuǎn)是未查明原因的,我這是查明原因的賬,我想跨過那個科目直接記貸:管理費(fèi)用 不可以?老師
不管是否查明原因,都要通過:待處理財(cái)產(chǎn)損益的
好的,謝謝您老師
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????