你好,可以帶著蓋好章的申報表去大廳柜臺進行更正申報,現(xiàn)在也過了申報期了自己沒法在電子稅務局更正
小規(guī)模納稅人廣告牌租賃費可要交印花稅?怎么按次交納,上次1一6月11萬廣告牌收入因為不知道是按季還是按次憂郁了,沒有交怎么辦?這個季度補交行嗎?還是更正申報?
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個月,工資表也是4500減社保公積金個稅是0,到上班后申請津貼下來后在應付工資里紅沖4500*5到其他應付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計,借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財務上沒問題,那個稅申報是否應該是在那5個月收入都填0,社保公積金也應填0因為這部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實是扣了啊,以后合并計稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報的,這就相當于多報收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計稅嗎,這個收入最好還是別多報吧。怎么解決,就想知道申報個稅正確做法。有種方法是只申報公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實際填,這樣可以嗎?
印花稅如何更正申報,因為第1季度房租收入100萬,專票,填印花稅申報表,自動彈出減免原因其他,0申報的,稅務局現(xiàn)在講要更正申報,(因為其他不知道是什么)這怎么辦?
小規(guī)模納稅人印花稅有什么優(yōu)惠呢,第一季度開專用發(fā)票房租收入90萬,季度申報印花稅時,系統(tǒng)自動帶出減免政策其他,優(yōu)惠900元,應繳稅款0,現(xiàn)稅務局為什么會有其他,其他是什么,意思講沒有有這種優(yōu)惠要求更正申報,這怎么回事,又怎么辦?
小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元,并在2023年2月份開具負數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元,沖減了,2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元,在2023年第一季度申報增值稅時因稅率政策不一樣,去稅務局柜臺更正申報2022年第四季度增值稅申報表(更正后申報增值稅的金額是減去1227141.30的),2023年第一季度又重新申報繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅,現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時風險提示增值稅申報表的收入與企業(yè)匯算清繳申報表的收入不一致(相差這1227141.3元),請問這個應該怎么辦?
鐵路電子客票可以抵扣增值稅嗎
老師,調(diào)賬補提了往年的累計折舊, 導致資產(chǎn)負債表和利潤表鉤稽關系對不上的 要怎么調(diào)整
老師您好,銀行余額調(diào)節(jié)表和銀行對賬單我分不清
老師,請問一下我們是物業(yè)公司幫忙維修空調(diào),可以直接入成本的吧?
你好老師,我們公司是一般納稅人,收到一張公司購買奧迪汽車的發(fā)票,收到的是13個點的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這張發(fā)票可以當做進行發(fā)票抵扣嗎?
老師早上好! 請教一下,公司注銷 7月份有進項,還有前期未認證的發(fā)票 要怎么處理?
老師,非獨生子女,可以與兄弟姊妹約定贍養(yǎng)父母,專項扣除3000么
你好老師,應付賬款,2月的期末余額借方100,3月的期初余額貸方-100是什么意思
老師,公司要減資,現(xiàn)要填這些日期,請老師幫忙看看1.減資第一股東大會可以是按哪天匯率當天的日期嗎?2.第二次股東會是公示期滿45天的某天嗎?3.公司章程修正案日期要在哪天?4.債務清償日期要在哪天?
老師,什么是綜合保稅區(qū)?一般納稅人的生產(chǎn)加工企業(yè)進入保稅區(qū),對國內(nèi)銷售涉及哪些稅?出口銷售會涉及什么?不太明白保稅區(qū),請老師回答詳細點