你好,這個(gè)是發(fā)票找不到了嗎?還是對(duì)方聯(lián)系不上了?
老師,我們從公賬上付了貨款給對(duì)方,對(duì)方不會(huì)開(kāi)票給我們,我現(xiàn)在寫(xiě)了分錄借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,要怎么才能沖平這個(gè)應(yīng)付賬款
老師我們代甲公司付了一筆運(yùn)費(fèi),對(duì)方有有簽我們貨款,我們也有欠甲公司貨款,現(xiàn)在用銀行存款先給對(duì)方代付了一筆運(yùn)費(fèi),運(yùn)輸公司開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票給我公司,我公司如何入賬
2020年給對(duì)方開(kāi)過(guò)發(fā)票了,但是對(duì)方把票弄丟了,現(xiàn)在需要對(duì)方付尾款,對(duì)方以沒(méi)給他們開(kāi)票為由拒絕付款(應(yīng)該是去年開(kāi)的那張發(fā)票不能用,且他們也找不到發(fā)票了),現(xiàn)在怎么處理合適?
給對(duì)方公司支付了運(yùn)費(fèi)款,現(xiàn)在找不到了,也不給我們開(kāi)發(fā)票了,這個(gè)應(yīng)付賬款怎么辦
款對(duì)公支付以后,對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票,也找不到人了,賬怎么處理
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票呢
提前預(yù)付了款項(xiàng)
對(duì)方也不還錢(qián)了,這個(gè)應(yīng)付賬款公司可以用現(xiàn)金存入賬戶(hù),沖銷(xiāo)嗎
你好,借管理費(fèi)用或者是銷(xiāo)售費(fèi)用,貸銀行存款直接做這個(gè)就可以的,不允許抵扣。
現(xiàn)在掛了應(yīng)付賬款的借方
借管理費(fèi)用或者是銷(xiāo)售費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
這個(gè)企業(yè)所得稅要調(diào)增,可以直接用現(xiàn)金存入一筆,沖銷(xiāo)嗎,就是還款了
賬務(wù)不需要做處理的,你匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以的 調(diào)表不調(diào)賬
是否可以直接調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出,也是納稅調(diào)增
你好可以的,可以的