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老師,是小規(guī)模企業(yè),如果發(fā)現(xiàn)18年有張發(fā)票企業(yè)所得稅稅前扣除有問題,發(fā)票是在18年12月,那現(xiàn)在要納稅調(diào)增是更正當(dāng)年的年報(bào)就行了?不用更正申報(bào)季報(bào)了吧?

2022-07-27 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-27 17:10

你好,可以不用更正季報(bào)

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快賬用戶3453 追問 2022-07-27 17:12

是要作廢年報(bào)再更正申報(bào)嗎?主要是變更哪些數(shù)據(jù)呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-27 17:12

你好,之前的 可以不用更正了,放在今年比較合適

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快賬用戶3453 追問 2022-07-27 17:13

稅局要求更正當(dāng)年的

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齊紅老師 解答 2022-07-27 17:14

更正當(dāng)年的話,那建議放在第三季度了

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齊紅老師 解答 2022-07-27 17:14

因?yàn)榈诙径鹊钠髽I(yè)所得稅 已經(jīng)申報(bào)了

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快賬用戶3453 追問 2022-07-27 17:20

不可以在電子稅務(wù)局上直接選擇更正申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-27 17:24

你好,這個(gè)也是可以的,

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