同學(xué)你好 371147.67-366760.93然后再乘以2.5%
比如我做8月份的賬,我本年利潤(rùn)表利潤(rùn)總額的累計(jì)數(shù)是10000,然后資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減去期初數(shù)等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)。那么我的問題是我累計(jì)利潤(rùn)總額是10000元,我的所得稅稅率到底按多少計(jì)算呢 25%,10%?還是5%呢
老師好!報(bào)表資產(chǎn)表未分配利潤(rùn)839913.88,計(jì)算公式得出來資產(chǎn)表未分配利潤(rùn)金額840215.59,相差的金額是今年匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅301.71,,這樣也是可以?需不需要調(diào)整?
我現(xiàn)在注銷公司,算出來的利潤(rùn)總額大概是371147.67元,資產(chǎn)資產(chǎn)表年初數(shù)未分配利潤(rùn)是-366760.93元,那這樣的話只要交100多的所得稅是嗎
老師現(xiàn)在碰到一個(gè)問題,我們不是匯算清繳有退稅嗎,我做退稅分錄借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)報(bào)表的未分配利潤(rùn)期末書不是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額期末數(shù)加上未分配利潤(rùn)年初數(shù)。金額相差就是退稅的金額
老師,公司匯算清繳退了幾千元企業(yè)所得稅,用的“以前年度損益調(diào)整”,后面轉(zhuǎn)到下“利潤(rùn)調(diào)整—未分配利潤(rùn)”,這樣是不是會(huì)改變我資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)的期初數(shù)?
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬營(yíng)收退部分服務(wù)費(fèi),我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費(fèi),對(duì)方也開了發(fā)票過來,請(qǐng)問我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
老師,你好,我想問一下,我們就是說要給別的公司開發(fā)票,嗯,如果說那個(gè)公司如果不用我們開的這個(gè)發(fā)票入賬會(huì)有什么影響嗎?允許這樣嗎?
老師我單位是個(gè)體戶,對(duì)公戶里沒錢,個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)4500,等公戶有錢,我立馬還款,這樣操作行嗎,謝謝老師
老師,我公司是一般納稅人,對(duì)方公司要求稅點(diǎn)要加錢,3%是普票(另加3個(gè)點(diǎn)),13%是專票(另加10個(gè)點(diǎn)),按那個(gè)比較好
其他應(yīng)付款太多怎么平賬
個(gè)體工商戶開票金額由原來30萬元申請(qǐng)到80萬稅務(wù)上有什么變化嗎
老師,我申請(qǐng)?jiān)黾娱_票額度。肇慶合同超時(shí)未確認(rèn)。如何處理
老師只有銷售票,客戶都是幾個(gè)月或年底結(jié)賬,要怎么寫分錄
老師,對(duì)方給自己是不是只要開過發(fā)票不管專票普票,就可以在電子稅務(wù)局查到,不用挨個(gè)找對(duì)方要發(fā)票了吧?
老師,去年的發(fā)票今年直接入賬當(dāng)期費(fèi)用可以嗎?金額是44萬
老師,為什么可以減366760.93
因?yàn)槟瓿跏翘潛p的 利潤(rùn)先彌補(bǔ)虧損