您好,解答如下 因?yàn)榈诹}的單位是萬(wàn)元
個(gè)人所得稅這個(gè)我是按這個(gè)是上面來(lái),還是按累計(jì)預(yù)繳來(lái)算?第二問題個(gè)印花稅資金賬簿是按次來(lái)繳,那我的購(gòu)銷合同是按這個(gè)萬(wàn)分之五來(lái)算嗎?第三個(gè)問題,工會(huì)經(jīng)費(fèi)能不繳嗎?會(huì)不會(huì)有什么問題
麻煩看一下第4第5題。第四題是交易性金融資產(chǎn),第五題是其他權(quán)益工具,這兩個(gè)為什么在處理上會(huì)有分別呢?圖2是第四題年底的計(jì)算,圖三是第五題。為什么它們的應(yīng)納稅所得額是不一樣的呢?第四題的交易性金融資產(chǎn)應(yīng)納稅所得額就與利潤(rùn)和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異有關(guān),第五題其他權(quán)益工具就只與利潤(rùn)和利潤(rùn)的增加額有關(guān),同應(yīng)納稅暫時(shí)性差異無(wú)關(guān)呢?
兩個(gè)公司AB是同一老板經(jīng)營(yíng),A進(jìn)貨進(jìn)來(lái)賣給B500萬(wàn),B又賣給別人600萬(wàn)那我要按照五百萬(wàn)繳納印花稅再又要按六百萬(wàn)交一次印花稅。這樣不是有點(diǎn)多此一舉嗎?而且B公司還多了這個(gè)五百萬(wàn)部分的印花稅,沒明白這樣做有什么意義?
印花稅,尾數(shù)不滿五分的按一角計(jì)算。針對(duì)所有的印花稅,還是個(gè)別印花稅? 第五題四舍五入,那為什么第六題不四舍五入?
老師,我是5月份剛注冊(cè)的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬(wàn)。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了,目前公司有四個(gè)人從五月發(fā)工資繳納五險(xiǎn)一金,技術(shù)合同在6.30號(hào)交了一次印花稅,6.1號(hào)通過稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬(wàn)。請(qǐng)問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?2.尤其是增值稅的會(huì)計(jì)分錄和印花稅的會(huì)計(jì)分錄,不確定我做的對(duì)不對(duì)辛苦老師幫我看下,如果不對(duì),正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請(qǐng)問我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會(huì)計(jì)分錄我做的對(duì)嗎?
老師你好,我3月份沒做稅務(wù)登記但是有一筆進(jìn)賬,那我要是想把這筆賬放在7月申報(bào),我申報(bào)的時(shí)候現(xiàn)金流量表信息應(yīng)該怎么填?本期金額和本年累計(jì)金額都寫本年累計(jì)金額嗎?
老師,我們是總公司,給客戶開票,然后業(yè)務(wù)給了分公司,然后分公司給我們開票,這個(gè)開票金額是需要跟我們開給客戶的金額一致,還是說(shuō)分公司開給我們的票是扣除我們收他們的管理費(fèi)之后的金額來(lái)開呢
老師小規(guī)模增值稅有稅負(fù)率嗎
懷孕期間,在兩個(gè)公司交社保,一個(gè)公司交了6年,另一個(gè)公司交了5個(gè)月,沒有斷,可以領(lǐng)生育津貼嗎?領(lǐng)取流程,詳細(xì)
公車售賣后的所有操作
老師,收到端午福利費(fèi)增值稅專用發(fā)票,怎么做憑證
給甲方送的購(gòu)物卡,需要視同銷售,代扣個(gè)稅么,
收到股東多打了投資款,資本公積二級(jí)科目寫什么呀
老師好,公司領(lǐng)導(dǎo)到國(guó)外考察項(xiàng)目,和旅游公司簽訂合同的費(fèi)用,請(qǐng)問計(jì)入什么科目
小規(guī)模納稅人季度開普票超30萬(wàn),怎么增稅
所以分位要四舍五入是針對(duì)所有印花稅,是嗎?
對(duì)的,是針對(duì)所有的印花稅的
那財(cái)產(chǎn)租賃合同不足一元,按一元貼,是不是說(shuō)按四舍五入,比如0.3元也按1元貼對(duì)嗎?
那財(cái)產(chǎn)租賃合同不足一元,按一元貼,0.3按照1元