你好,如果是一般納稅人,購買100萬左右的進(jìn)口車,取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的 可以按一定的期限平均計(jì)提折舊?
老師,您好,公司代銷一二手房,小規(guī)模,打算買汽車,10萬左右,打算入公司戶,車價(jià)款能入固定資產(chǎn),然后折舊,抵扣企業(yè)所得嗎?然后增值稅部分稅款只能入成本了是這樣嗎
老師你好,計(jì)算固定資產(chǎn)折舊的時(shí)候,車輛購置稅算進(jìn)去嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了不用算進(jìn)去
老師您好!請(qǐng)問公司購買價(jià)值七百萬左右的辦公室(寫字間)作為固定資產(chǎn)可以怎樣符合稅法的快速折舊?具體的折舊公式?
老師,一般納稅人公司購買車輛,固定資產(chǎn)584070元,進(jìn)項(xiàng)稅75929,合計(jì)66萬,進(jìn)項(xiàng)稅可以一次抵扣吧!記入固定資產(chǎn)584070可以折舊,折舊4年,每月12168對(duì)嗎?購置稅和其他費(fèi)用也記入固定資產(chǎn)還是其他科目
老師,您好,公司購買100萬左右的進(jìn)口車,進(jìn)項(xiàng)稅能全額抵扣嗎?固定資產(chǎn)怎么折舊?
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購入硬件設(shè)備時(shí)如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時(shí)是按客戶項(xiàng)目來分別核算的
老師你好,法人把出差飛機(jī)發(fā)票開成個(gè)人抬頭是否可以
老師,我公司是出租市場(chǎng)攤位的,我公司交的水費(fèi),電費(fèi),供熱費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方有點(diǎn)稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時(shí)候,提示我這個(gè)銀行存款余額小于0啊,請(qǐng)問什么原因啊
老師好,以下業(yè)務(wù),不知道怎么記賬核算,請(qǐng)教老師。 我公司跟美團(tuán)合作業(yè)務(wù),并從美團(tuán)購買收銀設(shè)備,然后我們?nèi)ヂ?lián)系各大新開業(yè)的餐館、酒店,給新開業(yè)的餐館安裝調(diào)試收銀設(shè)備。后期也要對(duì)收銀設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。每個(gè)月并從餐館的營(yíng)業(yè)額中分得一定比例錢作為維護(hù)費(fèi),這個(gè)維護(hù)費(fèi)是美團(tuán)給我們。給餐館安裝調(diào)試好收銀設(shè)備后,餐館老板把錢直接付給美團(tuán),美團(tuán)再全額打入我公司公賬上(美團(tuán)打款我公司公賬,備注是這樣寫的“代理商銷售款付款”)。這個(gè)業(yè)務(wù)流程是這樣的。 請(qǐng)問,1、我們收到的設(shè)備款后,發(fā)票應(yīng)該開給誰? 3、每個(gè)月從營(yíng)業(yè)額中分得的一定比例提成,發(fā)票開給誰?(這個(gè)錢是美團(tuán)給我們的),我公司確認(rèn)是什么收入
#提問#老師06月出售公司二手車一臺(tái),開具的二手車發(fā)票,這個(gè)申報(bào)增值稅是怎么申報(bào)的
補(bǔ)繳印花稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫,賬務(wù)處理怎么弄
補(bǔ)繳22年所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,從分錄上來看不可修復(fù)和可修復(fù)都損失最重都轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,為啥不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入生產(chǎn)成本
那車子一般是按幾年折舊呢?
你好,根據(jù)車輛情況自行估計(jì),比如4年
那進(jìn)項(xiàng)是可以一次性抵扣的對(duì)嗎?
你好,是的,是這樣的
好的,老師,購買車子的稅率是13嗎
你好,是的,是這樣的