您好,是的,這樣做的,貸方證書就行
企業(yè)的應(yīng)付利息是負(fù)債類科目,為什么可以用 借: 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2000 應(yīng)付利息4000 貸:銀行存款6000 來(lái)表示?負(fù)債類科目不是表示增加用貸方嗎?
銀行季度結(jié)息 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息存款 請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)的嗎,利潤(rùn)表里怎么顯示財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù)啊
企業(yè)與企業(yè)之間簽訂借款協(xié)議 收到對(duì)方支付的利息 怎么做賬 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用么? 財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方用正數(shù)表示還是在借方用負(fù)數(shù)表示
之前不是借:銀行存款 正數(shù) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 借方負(fù)數(shù) 我想沖這個(gè)分錄 怎么做
老師,您好,收到銀行利息,這邊的做賬是借銀行,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后貸方是用負(fù)號(hào)表示的,然后都在借方,不是很理解,請(qǐng)問(wèn)這樣的業(yè)務(wù)要怎么做賬呢?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會(huì)員預(yù)收余額,不知道對(duì)標(biāo)賬戶,怎么建賬
小規(guī)模納稅人可以開具1%稅率的專票嗎?取得該專票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?按差額征稅的勞務(wù)派遣費(fèi)可以開具專票嗎?取得該專票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
老師,您好!股東借款20萬(wàn),年前會(huì)還回來(lái),這個(gè)會(huì)涉及到利息嗎?
老師,你好,加熱本月25號(hào)左右公司要辭退一位員工并當(dāng)天支付工資,這個(gè)人的個(gè)稅是在本月報(bào)稅還是在下個(gè)月(6月)報(bào)呢?因?yàn)?5號(hào)也已經(jīng)過(guò)了本月申報(bào)期了,這個(gè)有沒(méi)有什么硬性規(guī)定?
老師,個(gè)體工商戶用不用報(bào)個(gè)稅?
郭老師,請(qǐng)教您,匯算清繳時(shí),資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)?稅收折舊1,攤銷額,這兩個(gè)欄次填的對(duì)嗎?
配送學(xué)校的食材,然后買了一些切割設(shè)備給學(xué)校,那入賬怎么做
可抵扣暫時(shí)性差異,是本期調(diào)增,,以后可以抵扣。 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,是本期調(diào)減,以后再納稅。 老師,真的理解對(duì)嘛?一直沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)這個(gè)彎
但是我們給對(duì)方開了發(fā)票 也計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里面么
嗯對(duì),是這個(gè)意思的
那開發(fā)票的 分錄怎么寫
你們是收取利息的一方對(duì)不對(duì)?
是的 我們是收取利息的一方 也是開票的一方
就正常做一筆 借 銀行存款 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用就行
老師 開票的那個(gè)分錄就不用做了嗎
恩對(duì)是這個(gè)意思的
好的 謝謝
不客氣的,麻煩動(dòng)動(dòng)小手給一個(gè)五星好評(píng)喲,謝謝