借應交稅費應交增值稅銷項,26 貸,應交稅費,應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,13、 應交稅費應交增值稅進項,13 借應交稅費,應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13 貸應交稅費未交增值稅13
#提問#請問福利費的進項轉(zhuǎn)出分錄怎么寫?是借應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,貸應交增值稅進項嗎?
進項稅轉(zhuǎn)出分錄: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)100 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 100,請問老師,期末進項稅轉(zhuǎn)出還需要結轉(zhuǎn)嗎?
請問一下,月末進行增值稅結轉(zhuǎn),進項大于銷項,分錄是借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額),借:應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)的分錄嗎?
請問應交稅費應交增值稅進項13,銷項26結轉(zhuǎn)時怎么寫分錄
請問應交稅費應交增值稅進項13,銷項26結轉(zhuǎn)時怎么寫分錄 老師請把數(shù)字帶進去
酒店住宿費怎么做賬?
一年銷售收入200萬的企業(yè),要不要按照所得稅的稅負適當當一些所得稅?
預收賬款,后續(xù)分期確認收入,那收款時需要繳納增值稅嗎?這個預收賬款怎么做賬務處理,需要的附件有什么,相關政策依據(jù)是什么
老師,我們采購合同和收貨地址和發(fā)票地址不一致,對退稅有影響嗎,兩邊 地址都有租賃合同
小企業(yè)會計準則,電子稅務局申報利潤表。如圖所示本月金額就是最后一個月的金額嗎,還是怎么填的。
從農(nóng)民收鵝,賣出去,免稅嗎?怎么申請,謝謝老師
老師,清包工的項目可以開具九個點的專票嗎?
老師!您好!電商平臺的收入依據(jù)什么確認?因為它涉及退貨又有平臺確認收貨!怎么確定收入?
老師!您好!電商平臺的收入依據(jù)什么確認?因為它涉及退貨!確認收貨!
個人現(xiàn)在代開的房租發(fā)票,不用交稅嗎?