你好,借應付職工薪酬-福利費 貸應交稅費(進項稅額轉出)然后借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費
#提問#請問福利費的進項轉出分錄怎么寫?是借應交增值稅進項轉出,貸應交增值稅進項嗎?
進項稅轉出分錄: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)100 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 100,請問老師,期末進項稅轉出還需要結轉嗎?
職工福利做進項轉出分錄,借應付職工薪酬-福利費,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,那這個應交稅費應交增值稅-進項稅額轉出一直在貸方嗎?什么時候結轉。
請問,購進福利,進項稅額轉出分錄: 購進福利:借庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 發(fā)放 借 應付職工薪酬 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 這兩筆分錄對嗎
老師,請問福利費進項稅發(fā)票認證轉出的分錄,這樣對嗎? 轉出:借,管理費用-福利費 貸,應交稅費-進項稅 再借,應交稅費-進項稅 貸,應交稅費-進項稅轉出 最后,借,應交稅費-進項稅轉出 貸,應交稅費-未交增值稅
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請問公司周年慶發(fā)生的餐費、用品等,入在什么明細科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費及傭金支出,這個地方,稅務口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計算限額。【從事代理服務企業(yè)】,據(jù)實扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對手方是咨詢公司,這個分類到哪一類?
老師,去年對方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結轉成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應該怎么做會計分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師,請問安徽省公司社保模塊全流程從注冊賬戶到增減員至申報如何操作?
請問一下老師。集團總部向我們公司借了一筆錢340000。我們掛在應付賬款的借方。這個月償還了8萬塊錢給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢?
老師,我報的班是會計實操班,目前我在報稅時遇到問題了,我應該問哪位老師呀
老師你好,請問發(fā)票是超過6個月原則是不能入賬是嗎? 還有公司業(yè)務費支付給客戶銷售人員,沒有發(fā)票,這個有什么辦法合規(guī)支付出去呢?
你好老師,公司建筑安裝行業(yè),有些工人的工資是老板或員工直接轉給工人的,這種的如何記賬,怎么合規(guī)?需要什么附件
進項稅轉出直接就在貸方了嗎?已認證的進項稅,我已經(jīng)入賬在進項稅借方了的啊
現(xiàn)在因為覺得應該不能抵扣所以想轉出
你好,認證的在借方,轉出的在貸方,沒有錯啊
我以為是要借應交增值稅進項稅額轉出貸應交增值稅進項稅額,然后再借管理費用福利費,貸應交增值稅進項稅轉出
不知道我這樣做可不可以?
你好,不是這樣的呢,轉出做貸方
我不做轉出可以嗎,申報時直接申報可以的嗎?
你好,不可以,會涉及所得稅的