你好,借應付職工薪酬-福利費 貸應交稅費(進項稅額轉出)然后借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費
#提問#請問福利費的進項轉出分錄怎么寫?是借應交增值稅進項轉出,貸應交增值稅進項嗎?
進項稅轉出分錄: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)100 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 100,請問老師,期末進項稅轉出還需要結轉嗎?
職工福利做進項轉出分錄,借應付職工薪酬-福利費,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,那這個應交稅費應交增值稅-進項稅額轉出一直在貸方嗎?什么時候結轉。
請問,購進福利,進項稅額轉出分錄: 購進福利:借庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 發(fā)放 借 應付職工薪酬 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 這兩筆分錄對嗎
老師,請問福利費進項稅發(fā)票認證轉出的分錄,這樣對嗎? 轉出:借,管理費用-福利費 貸,應交稅費-進項稅 再借,應交稅費-進項稅 貸,應交稅費-進項稅轉出 最后,借,應交稅費-進項稅轉出 貸,應交稅費-未交增值稅
老師,訴訟時效的中斷和中止,是不是客觀原因不可抗力就是中止?例如發(fā)生自然災害,然后等原因消失再起算6個月?那中斷就是,權利人提起訴訟,訴訟時間再計算3年?我有點混亂
工地賠償款,保險公司有賠一部分,然后公司也陪了一部分,沒發(fā)票,做營業(yè)外支出,匯算時要調(diào)增嗎
老師,公司有個員工生孩子了,目前在坐月子,我想問下,我們公司沒有給她發(fā)工資,她領取的生育津貼,而且也一直在交社保,我想問下這個她個人工資這塊咋申報呀?
老師廠里廚房用天然氣交的費用300元,也不多,老板預估可以用兩個月,是一次性計入這個月費用呢?還是做預付每個月攤銷呢
請問木材收購公司一般納稅人,平時開木材出去,能抵自開的收購木材進項?,F(xiàn)要只開加工費也能抵自開的收購木材進項是嗎?
公司注冊資本是100萬元,股東1是法人股東投資50萬元,股東2是個人股東投資50萬,現(xiàn)在股東1法人股東全部股權轉讓到李四名下,要交什么稅?
老師,增值稅加計抵減5%抵減部分做其他收益還是營業(yè)外收入
員工出差路上買的水,零食類的能稅票扣除嗎?有收據(jù)。
老師,公司間沒有業(yè)務往來,但是為了資金周轉,a付承兌給b,b直接轉賬給a,這種操作可以嗎
老師,,你好,我們買了600元汽油,用來洗壓縮機上的機油,我應該摘要怎么寫,入什么科目
進項稅轉出直接就在貸方了嗎?已認證的進項稅,我已經(jīng)入賬在進項稅借方了的啊
現(xiàn)在因為覺得應該不能抵扣所以想轉出
你好,認證的在借方,轉出的在貸方,沒有錯啊
我以為是要借應交增值稅進項稅額轉出貸應交增值稅進項稅額,然后再借管理費用福利費,貸應交增值稅進項稅轉出
不知道我這樣做可不可以?
你好,不是這樣的呢,轉出做貸方
我不做轉出可以嗎,申報時直接申報可以的嗎?
你好,不可以,會涉及所得稅的