同學你好 對的 是一達通提供
我們是外貿(mào)企業(yè),部分通過一達通代理報關出口,在申請退稅時,稅管員要求我們提供涉外收入憑證,關鍵這些款客戶都是通過人民幣賬戶轉(zhuǎn)進來的,怎么操作
出口退稅企業(yè),公司是一達通代理出口的,現(xiàn)在需要涉外收入申報單和收匯水單,這種是一達通提供給公司嗎?
老師 我想請問 我們公司是外貿(mào)公司小規(guī)模納稅人 我們公司阿里巴巴的訂單 客戶把貨款付到阿里巴巴一達通賬戶(第三方平臺可代理出口申報收款)我們公司提現(xiàn)到公司賬戶 然后把錢付給供應商 供應商開票給一達通 我們公司這個賬戶的收款付款 收入賬務處理是怎么樣的
出口退稅相關:出口退稅報關單上的名稱和外匯賬戶對方打錢過來的名稱不一致,但同屬一家公司,這種情況下申報退稅,稅務局能通過嗎?是第一筆出口業(yè)務
老師,請問外貿(mào)出口退稅的,款是一達通平臺代收的,進項發(fā)票是開給我公司的,出口發(fā)票也是我公司開出去的,這種查不到報關單,導入不了報關單,要怎么申報
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
每筆報關單都有對應的涉外收入申報單嗎?還是說全部報關單可以匯總申請涉外收入申報單?
因為有十幾張報關單需要提供涉外收入申報單
這個可以匯總申請的
匯總申請的話 是所有報關單美金金額合計是么,那提現(xiàn)日期以及匯率要填寫嗎?
同學你好 對的 是這樣的 也一塊申報 2.要填寫的