您好 可以按照10000入賬 對(duì)應(yīng)的200的進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣
你好,老師,問(wèn)一下對(duì)方是個(gè)人賬戶打款至我公司對(duì)公賬戶,要對(duì)公開(kāi)發(fā)票,這種情況怎么處理
老師,問(wèn)下公司公戶付款10000元,可對(duì)方開(kāi)專票數(shù)據(jù)為10200元。這種情況,發(fā)票應(yīng)該怎么處理
老師,你好,同事出去收款,開(kāi)的發(fā)票是22000元,實(shí)際對(duì)方只支付15000元,這種情況下,應(yīng)該怎么處理?
個(gè)體工商戶通過(guò)公戶收據(jù)了賬款,但是對(duì)方不需要開(kāi)具發(fā)票,這種情況下應(yīng)該怎樣把處理
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司的員工餐費(fèi),對(duì)方用公司開(kāi)發(fā)的發(fā)票,我們出納把款打到個(gè)人賬戶上了,這種情況應(yīng)該怎么處理
老師 張三把股份40萬(wàn)轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢(qián)退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具”模塊能打開(kāi)操作,其他的怎么打不開(kāi)
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請(qǐng)問(wèn)鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬(wàn)元,這筆錢(qián)在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,是不是用10000元價(jià)稅合計(jì)先算出不含稅金金額及稅額。那分錄怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)可以把發(fā)票截圖嗎 我看發(fā)票稅額寫(xiě)分錄
老師,第一張對(duì)方開(kāi)給本公司的專票金額,第二張是公司公戶匯款給對(duì)方的銀行回單。
發(fā)票跟匯款 不是您說(shuō)的金額啊
老師,剛才10000元是舉了個(gè)例子。這個(gè)才是真實(shí)的數(shù)據(jù)
借:銷售費(fèi)用 1920/1.11=1729.73 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 203.55 貸:銀行存款? 1920 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (2054-1920)/1.11*0.11=13.28