你好,對方是一般納稅人??
請問收到對方開的3%的專票如果對方是一般納稅人開的3%專票是簡易計稅的我們是一般納稅人可以抵扣嗎?
老師,對方是簡易征收開的專票,我們是一般納稅人,請問他們簡易征收開給我們的專票可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎?
一般納稅人,沒走簡易征收,我們給對方開普票,收到材料專票能抵扣嗎?
老師好,我們是一般納稅人,開3%簡易計稅專票,對方可以抵扣嗎,開普票呢
老師,請問對方是簡易計稅開給我們的3%的專票可以抵扣嗎
客戶下的合同品名是番茄,因?yàn)槭枪?yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開,實(shí)際上是一個東西,可以嗎
請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時,是不用繳納印花稅的對吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個管理費(fèi)用70多萬 當(dāng)初做賬 管理費(fèi)用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺2023年采購固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報個稅失敗,申報反饋信息:姓名[***],證件號碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過: 是否扣除減除費(fèi)用為是時,“正常工資薪金”中的“基本減除費(fèi)用”應(yīng)等于[5000],實(shí)際填寫的是[0]
員工工傷報銷醫(yī)藥費(fèi),沒法走保險,生產(chǎn)部的,我記制造費(fèi)用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計提了年終獎50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報全年一次性性獎金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計提的年終獎??梢詥?/p>
是的,老師
你好,對方是一般納稅人 取得專用發(fā)票,是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的 取得普通發(fā)票,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
3%簡易計稅專票,對方一般納稅人可以全額抵扣,是嗎
你好,是的,是這樣的
謝謝老師,簡易計稅,預(yù)交稅款,和開票分別怎么做賬呢
你好 預(yù)交稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款,貸:銀行存款 開票 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡易計稅)
老師,我們賬套簡易計稅是二級科目,應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅,可以嗎 ,異地預(yù)交是怎么記賬呢,月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡易計稅),是三級明細(xì)科目才是的 異地預(yù)交 借:應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款,貸:銀行存款 需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄