你好;? ?貸方有余額; 你們之前 銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去了; 你們繳納了沒(méi)有做分錄嗎? ?
上月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,本月繳納后有貸方余額表示什么,如何處理?
老師,關(guān)于轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅的問(wèn)題,上期的5500本期繳納了,轉(zhuǎn)出未交增值稅的5500余額如何處理啊
上月未交增值稅借方余額1200,本月銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)等于2000,請(qǐng)問(wèn)要如何賬務(wù)處理?上月末的未交增值借方1200稅如何抵減本月的2000?
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做呢?本月銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2萬(wàn), 次月實(shí)際繳納2萬(wàn)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬(wàn),貸銀行存款 2萬(wàn) 這樣處理的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額每個(gè)月累計(jì)的。
小規(guī)模納稅人 每月:計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅 每月借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 年末:銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方余額需要賬務(wù)處理嗎? 科目余額表顯示銷(xiāo)項(xiàng)貸方=轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方
之前開(kāi)了一筆35000的發(fā)票,現(xiàn)在客戶部分退款,退了16000,那我是要沖紅35000的發(fā)票,再開(kāi)一張19000的發(fā)票給對(duì)方嗎
出納個(gè)人收到公司房租可否直接將款轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶上
每月計(jì)提工資單位未發(fā)放,個(gè)稅每月按計(jì)提工資申報(bào),實(shí)際10個(gè)月工資一起發(fā)放時(shí),個(gè)稅怎么申報(bào),之前申報(bào)需要改嗎
老師,這個(gè)小規(guī)模公司一年不高于500萬(wàn),就可以了吧,需要完善財(cái)務(wù)報(bào)表這些嗎,我們有外賬,但是自己也就一個(gè)人,做一些收入,指出,報(bào)銷(xiāo),需要做賬嗎!
請(qǐng)問(wèn)老師,分公司核稅的時(shí)候,投資方信息是填總公司股東信息嗎
老師,我們公司名下有門(mén)面,如果出租,可以直接用公司開(kāi)出租的發(fā)票吧,我們公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有房屋租賃沒(méi)關(guān)系吧
公司沒(méi)有報(bào)稅,黑戶了,影響大嗎,需要怎么操作嗎?
匯算清繳,手續(xù)費(fèi)填寫(xiě)哪里
請(qǐng)問(wèn),簽合同時(shí)間問(wèn)題
每月計(jì)提工資單位發(fā)放,個(gè)稅每月按發(fā)放工資申報(bào),實(shí)際10個(gè)月工資一起發(fā)放時(shí),個(gè)稅怎么申報(bào),之前申報(bào)需要改嗎
繳納分錄做了,但本月實(shí)際繳納的金額比上月末結(jié)轉(zhuǎn)的少,有差額
你好 ; 不影響; 你結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)不對(duì) ; 你貸方未交增值稅金額 和你繳納金額一致嗎? ?;你有留底進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有??
沒(méi)有留抵進(jìn)項(xiàng)稅
你好; 那你看看? ??你貸方未交增值稅金額 和你繳納金額一致嗎