可以 個稅就是安20 稅率1%左右的
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),工地用工我們是和勞務公司簽訂合同。平常都是我們公司把款項打給勞務公司,勞務公司按照工地包工頭提供的工資表把工資打給農民工并代扣代繳個稅?,F(xiàn)在我們把公司的車直接抵給了工地的包工頭作為工地用工的工費。但是我們還是要求包工頭到和我們簽訂合同的勞務公司那里給我們開具勞務發(fā)票的。那這種情況農民工的個稅應有誰代扣代繳?謝謝!
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),工地用工我們是和勞務公司簽訂合同。平常都是我們公司把款項打給勞務公司,勞務公司按照工地包工頭提供的工資表把工資打給農民工并代扣代繳個稅?,F(xiàn)在我們把公司的車直接抵給了工地的包工頭作為工地用工的工費。但是我們還是要求包工頭到和我們簽訂合同的勞務公司那里給我們開具勞務發(fā)票的。那這種情況農民工的個稅應有誰代扣代繳?謝謝!
你好,老師,是這樣的我們公司是勞務公司,我們分包出去的工資也是我們給工人發(fā)的工資,公戶發(fā)的,現(xiàn)在有個問題就是我們我們材料發(fā)票不夠,需要他們開分包發(fā)票給我們,那這種我是不是不能單獨一個一個的發(fā)?直接全部打到給我們開票的人賬戶上,那開票時候需要繳納的增值稅我們交,全部打到開票人頭上是不是他們需要承擔的個稅很高,但是打給他們的款他也要發(fā)給工人的啊,這種怎么處理比較好啊
老師您好,我父親是個小包頭工,現(xiàn)在有家公司付款,需要我父親開普票給他,共計20w(這款項里包含材料費用和工人工資),現(xiàn)在是需要我父親去稅務局代開發(fā)票嗎?那到時候計算個稅的話不會得按這20w算吧?
老師,您好,去年我們開的勞務發(fā)票,在今年匯算清繳前對方沒付款,因為沒付款就沒付錢給工人導致沒有成本入賬,在匯算清繳時我們交了6千元的稅(由包工頭承擔,但是我們公司墊付的),現(xiàn)在對方說未回款的部分不在支付,那我們這邊要把多開的發(fā)票紅沖,在這個月紅沖,那去年我們交的企業(yè)所得稅6千稅款包工頭說就不支付給我們,說退票紅沖了不產生稅額了,這樣合理嗎
老師4月份多做收入了,想把她調了5月份,怎么調
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費用計入應付利息還是長期借款-應計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應收款貸:未分配利潤然后25年財務報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結賬
我有一個公司,出口外貿也有內銷,實際情況內銷幾乎沒有,有很多的進行稅額無法抵扣(費用發(fā)票產生的進項稅額)這些進項稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負是怎么定義???增值稅進項要比銷項多,那我多勾一點進項不就不用交稅了,為什么還要按照稅負來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負責人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應該如何處理
老師說的1%的稅率是指什么呀?個稅稅率嗎?
你好是的 個稅的稅率