您好,還有研發(fā)支出,無論資本化還是費用化,都可以享受加計扣除政策。 根據(jù)《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號)規(guī)定,自2019年4月1日至2021年12月31日期間,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計10%/15%,抵減應(yīng)納稅額(即加計抵減政策).
老師,個稅里面的專項附加扣除,繼續(xù)教育,什么情況下一年扣3600元,什么情況扣4800元呢?
公司做推廣活動,給客戶微信紅包,幾塊幾十幾百都有,一次總金額有幾萬,這種情況下,人數(shù)眾多,申報個稅難度很大。這種情況要怎么做賬呢?可以所得稅前扣除嗎?
老師,問一下那個加計扣除有幾種情況呢
請問一下,在申報員工個稅時,為什么沒有扣除費用5000呢,有哪幾種情況下會出現(xiàn)這種問題呢?
老師請問還在嗎,我想問下,附加扣除里面大病醫(yī)療那個是指哪種情況才能填報呢
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經(jīng)考過了,之后計劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會不會影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎