你們需要視同銷售的,借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項 庫存商品是成本價格, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,銷項是市場價格乘以你的稅率
老師,下午好~我現(xiàn)在使用速達(dá)賬務(wù)系統(tǒng)和進(jìn)銷存關(guān)聯(lián)使用的,客服在進(jìn)銷存銷售開單,月底會自動結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在有個問題,我們贈送給客戶的商品,銷售開單是0元,這筆到月末賬務(wù)系統(tǒng)那邊結(jié)轉(zhuǎn)成本就不會把這筆0元開單的成本結(jié)轉(zhuǎn)過來,這要怎么做呢?
我們是家具生產(chǎn)銷售的,產(chǎn)品發(fā)出后如果是質(zhì)量問題,公司會重新補(bǔ)發(fā)(這個錢是公司承擔(dān)),補(bǔ)發(fā)的這個產(chǎn)品產(chǎn)生的料工費(fèi),我是一起歸集在生產(chǎn)成本中,月末一起結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,發(fā)出時,因為不收錢,我是借:銷售費(fèi)用貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項稅,算單位成本時,我是按每個商品的銷售額在總的銷售收入中的占比算單位成本的,售后產(chǎn)生的銷售費(fèi)用如果算在總的銷售收入中算單位成本的話,補(bǔ)發(fā)的這些商品有單位成本還有利潤,事實上它沒有利潤,費(fèi)用是公司承擔(dān)的,如果不算在總的銷售收入中算單位成本的話,補(bǔ)發(fā)的這些商品有單位成本為0,那我結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的時候沒法結(jié)轉(zhuǎn),中午老師講的,我沒聽懂
將主營產(chǎn)品當(dāng)贈品送給客戶,銷售單據(jù)金額為0,無法生成憑證。那么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時這個商品的成本是否也結(jié)轉(zhuǎn)了?不管0元的單據(jù),對月末結(jié)賬、利潤等是否有影響
將主營產(chǎn)品當(dāng)贈品送給客戶,銷售單據(jù)金額為0,無法生成憑證。那么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時這個商品的成本是否也結(jié)轉(zhuǎn)了?不管0元的單據(jù),對月末結(jié)賬、利潤等是否有影響
請根據(jù)資料編制銷售過程和財務(wù)成果核算業(yè)務(wù)的會計分錄。(1)銷售A產(chǎn)品10件,單價2000元,貨款20000元,增值稅銷項稅額2600元,所有款項尚未收到,對方開具一張為期6個月的商業(yè)承兌匯票。(2)用銀行存款支付銷售費(fèi)用1500元。(4)結(jié)轉(zhuǎn)已銷A產(chǎn)品生產(chǎn)成本10900元。(5)以現(xiàn)金260元支付罰款。(6)收到嘉善公司捐款10000元,存入銀行。(7)根據(jù)習(xí)題1-4資料,月未將主營業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶;將主營業(yè)務(wù)成本、財務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤賬戶。
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費(fèi)用計入管理費(fèi)用審計費(fèi)嗎?如果審計不通過怎么辦
老師,那審計查賬的時候,不會特別查我科目的設(shè)置吧,只要我的收入和費(fèi)用成本利潤核算清楚就沒問題吧
老師,那審計的時候是不是要提供去年一年的會計憑證和報表還有申報數(shù)據(jù)
老師,幫忙看下我們這個融資租賃相關(guān)分錄怎么寫
我報的是2024年的年報,利潤表,上年金額填寫的是2023全年的金額,本年累計金額,填寫2024年全年金額,對嗎老師
老師你好,?個問題請教下,就是我們有些客戶有高開發(fā)票的情況,很多是業(yè)務(wù)員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會用私帳打還她個人帳上,像這種怎么處理好點(diǎn)?
老師 第一次報出口退稅 怎么操作
賣雞蛋,自己有個養(yǎng)殖場,給雞入了保險,雞死了,保險公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請問現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產(chǎn)負(fù)債表的時候應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該填寫0還是36000?