您好!是按照累計(jì)數(shù)算的。
#提問#如果一個(gè)員工當(dāng)年11月入職,11月工資2萬,12月工資3萬,假設(shè)除了每月5000的固定費(fèi)用,沒有其他扣除,1、那么在預(yù)扣預(yù)交時(shí) 11月預(yù)扣預(yù)交時(shí) 是不是,應(yīng)納稅額=(2萬-5000)*3%-0=450,工資薪金預(yù)扣預(yù)交時(shí)的稅率是不是和綜合所得適用稅率一致? 2、12月預(yù)扣預(yù)交時(shí) 是不是,應(yīng)納稅額=(2萬+3萬-5000*2)*10%-2520-450=1030 3、年度綜合所得匯算時(shí),應(yīng)納稅所得額=(2萬+3萬-5000*12) 因?yàn)樾∮诹悖恍枰欢?,需要退?030? 就是年度匯算清繳時(shí),5000具體是可以扣12個(gè)月還是2個(gè)月?
我們公司有個(gè)人,他1-2月的工資為4800,三月份的工資為7000他的專項(xiàng)附加扣除只截止到2月份,住房租金扣除為3000,社保為349.61請問他的個(gè)稅是不是這樣計(jì)算的: (4800+4800+7000)-5000*3-349.61*3-3000這個(gè)人不用3月份不用交個(gè)稅?
老師,3月份發(fā)工資,扣員工2月份交的個(gè)稅50元,那么4月申報(bào)3月份工資收入個(gè)稅,個(gè)稅50元不可以抵扣是嗎?
一月份工資壹萬 基本抵扣5000 附加抵扣是3000 要交2000的稅 2、3、4月工資都是7000 不用交稅 5月份工資12000 是用12000-當(dāng)月可以抵扣的8000 用4000交稅 還是可以把之前2、3、4月沒有抵扣完的累計(jì)抵扣
老師,假如3月收到留抵退稅100元,但當(dāng)期扣除完進(jìn)項(xiàng)稅和累計(jì)加計(jì)抵減后,不需要交增值稅。4月扣除剩余加計(jì)抵減后,需要交增值稅1000元,那么三項(xiàng)附加應(yīng)該是 70.20.30,但由于之前100元可遞減的附加稅還沒有扣除過,那么4月實(shí)際應(yīng)交的三項(xiàng)附加是不是就是70-7.20-2和30-3,這么理解對(duì)嗎
我的電腦是5月14號(hào)買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來了,但是沒有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報(bào)個(gè)稅,對(duì)方也沒有給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對(duì)方給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再去稅務(wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
收到蔬菜免稅發(fā)票,怎么入賬
賬務(wù)需要做那些調(diào)整呢
你好 老師 作廢2019年開的發(fā)票(單位名稱有誤原因),又重新開正確的發(fā)票,分錄怎么寫
老板有好幾個(gè)子公司的公戶賬戶,這幾個(gè)賬戶只過投資款的流水,沒有其他的流水,需要做報(bào)稅之類的嗎
A材料商應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)多個(gè)項(xiàng)目要如何設(shè)置科目在軟件里面,請賈蘋果老師回復(fù),其他人勿接,否則差評(píng)謝謝
老師,甲公司為一般納稅人,從乙公司租的倉庫,然后轉(zhuǎn)租給丙公司,那么甲公司開什么樣的發(fā)票稅率多少?甲公司屬于代收代付嗎,還是確認(rèn)收入?
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅票勾選認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅票還能記在代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎