你好,你的內(nèi)政是根據(jù)什么來做的權(quán)責(zé)發(fā)生制的嗎?如果是的話,不管開沒開發(fā)票,收沒收款都可以做,只要業(yè)務(wù)發(fā)生了就行。

請(qǐng)問老師:比如開票開了維修服務(wù)費(fèi)時(shí)間是2021.1.-2022.1一年的,那我如何確認(rèn)收入,一次性還是按月分呢,
預(yù)收賬款的銷售收入確認(rèn)時(shí)間為發(fā)貨日,請(qǐng)問增值稅確認(rèn)時(shí)間是實(shí)際收款日、增值稅發(fā)票開票日還是發(fā)貨日呢?
某公司收入基本按發(fā)票開具時(shí)間確認(rèn)。通常流程是:貨已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)已經(jīng)收回,但客戶會(huì)要求延遲開票。一般延后3個(gè)月,有時(shí)還會(huì)跨年度。延遲開票的銷售額占到總銷售額的30%。 問:有沒有什么可行的解決的方案?
請(qǐng)問,老師,公司內(nèi)賬,比如付款了和收款了,開發(fā)票時(shí)有的時(shí)間是延遲的,請(qǐng)問,是當(dāng)時(shí)入費(fèi)用和收入,清還是按發(fā)票的時(shí)間呢
老師,內(nèi)賬的收入和費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間是怎樣確定的?比如6月發(fā)貨,7月開的發(fā)票,6月支付員工的報(bào)銷費(fèi)用,7月收到的報(bào)銷發(fā)票,我是和外賬一樣按發(fā)票時(shí)間點(diǎn)在7月確認(rèn)收入和費(fèi)用,還是6月就要確認(rèn)?
請(qǐng)問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國(guó)內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開港雜費(fèi)發(fā)票,50%開國(guó)際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請(qǐng)問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國(guó)家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號(hào)碼登記電子臺(tái)賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時(shí)候確認(rèn)收入,還有平臺(tái)傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理


按權(quán)責(zé)發(fā)生制的,那就是付款了,沒有收到發(fā)票,就先掛往來,收款了,沒有給對(duì)方開發(fā)票,就先做預(yù)收款是嗎,來發(fā)票號(hào)再具實(shí)入賬
比如你,人家給你提供了服務(wù),你付款了,對(duì)方?jīng)]有給你開發(fā)票,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,你需要做的,不能掛往來。
那對(duì)方是在次月給提供了發(fā)票,那這發(fā)票的復(fù)印件還需要附在當(dāng)月付款憑證的后面嗎
內(nèi)賬的直接放到你做費(fèi)用的憑證,后面就可以的,這個(gè)不用講究。要是外賬的話,不可以必須紅沖,然后再做發(fā)票的。
那先收了對(duì)方公司的合同一半的預(yù)付款,當(dāng)月記入哪個(gè)科目 ,還是在內(nèi)賬里
銀行存款貸預(yù)收賬款做這個(gè)?
借銀行存款貸預(yù)收賬款做這個(gè)。
那內(nèi)賬里什么時(shí)候這個(gè)預(yù)收款要做收入呢,
你給對(duì)方提供了貨物或者是服務(wù)嗎?沒有的話也做預(yù)售賬款里面。
還沒有發(fā)貨呢,是客戶預(yù)訂一臺(tái)設(shè)備了,正在加工生產(chǎn)中
放到預(yù)收賬款里面可以。
貨物發(fā)走后,是不是等把尾款全部打過來后,內(nèi)賬里才能入收入,是嗎
你好 是的,是這么做的。
老師,那我的理解是,只要是付款了,當(dāng)月不管對(duì)方給不給開發(fā)票,在內(nèi)賬里當(dāng)月就入了費(fèi)用了是嗎?
好可以的可以的可以的,內(nèi)戰(zhàn)按照你單位的要求來就可以的。
那要是采購時(shí)對(duì)公付款了,對(duì)方還沒有發(fā)貨,是不是要先掛往來,等對(duì)方發(fā)貨過來,再入相關(guān)科目
是的,對(duì)的是的,對(duì)的是的,對(duì)的是的,對(duì)的是的。