你好,你的內(nèi)政是根據(jù)什么來做的權(quán)責(zé)發(fā)生制的嗎?如果是的話,不管開沒開發(fā)票,收沒收款都可以做,只要業(yè)務(wù)發(fā)生了就行。
請問老師:比如開票開了維修服務(wù)費(fèi)時間是2021.1.-2022.1一年的,那我如何確認(rèn)收入,一次性還是按月分呢,
預(yù)收賬款的銷售收入確認(rèn)時間為發(fā)貨日,請問增值稅確認(rèn)時間是實(shí)際收款日、增值稅發(fā)票開票日還是發(fā)貨日呢?
某公司收入基本按發(fā)票開具時間確認(rèn)。通常流程是:貨已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)已經(jīng)收回,但客戶會要求延遲開票。一般延后3個月,有時還會跨年度。延遲開票的銷售額占到總銷售額的30%。 問:有沒有什么可行的解決的方案?
請問,老師,公司內(nèi)賬,比如付款了和收款了,開發(fā)票時有的時間是延遲的,請問,是當(dāng)時入費(fèi)用和收入,清還是按發(fā)票的時間呢
老師,內(nèi)賬的收入和費(fèi)用確認(rèn)時間是怎樣確定的?比如6月發(fā)貨,7月開的發(fā)票,6月支付員工的報(bào)銷費(fèi)用,7月收到的報(bào)銷發(fā)票,我是和外賬一樣按發(fā)票時間點(diǎn)在7月確認(rèn)收入和費(fèi)用,還是6月就要確認(rèn)?
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)什么科目,沖減應(yīng)計(jì)利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報(bào)銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
按權(quán)責(zé)發(fā)生制的,那就是付款了,沒有收到發(fā)票,就先掛往來,收款了,沒有給對方開發(fā)票,就先做預(yù)收款是嗎,來發(fā)票號再具實(shí)入賬
比如你,人家給你提供了服務(wù),你付款了,對方?jīng)]有給你開發(fā)票,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,你需要做的,不能掛往來。
那對方是在次月給提供了發(fā)票,那這發(fā)票的復(fù)印件還需要附在當(dāng)月付款憑證的后面嗎
內(nèi)賬的直接放到你做費(fèi)用的憑證,后面就可以的,這個不用講究。要是外賬的話,不可以必須紅沖,然后再做發(fā)票的。
那先收了對方公司的合同一半的預(yù)付款,當(dāng)月記入哪個科目 ,還是在內(nèi)賬里
銀行存款貸預(yù)收賬款做這個?
借銀行存款貸預(yù)收賬款做這個。
那內(nèi)賬里什么時候這個預(yù)收款要做收入呢,
你給對方提供了貨物或者是服務(wù)嗎?沒有的話也做預(yù)售賬款里面。
還沒有發(fā)貨呢,是客戶預(yù)訂一臺設(shè)備了,正在加工生產(chǎn)中
放到預(yù)收賬款里面可以。
貨物發(fā)走后,是不是等把尾款全部打過來后,內(nèi)賬里才能入收入,是嗎
你好 是的,是這么做的。
老師,那我的理解是,只要是付款了,當(dāng)月不管對方給不給開發(fā)票,在內(nèi)賬里當(dāng)月就入了費(fèi)用了是嗎?
好可以的可以的可以的,內(nèi)戰(zhàn)按照你單位的要求來就可以的。
那要是采購時對公付款了,對方還沒有發(fā)貨,是不是要先掛往來,等對方發(fā)貨過來,再入相關(guān)科目
是的,對的是的,對的是的,對的是的,對的是的。