同學(xué)你好 工資需要計(jì)提的
您好老師請(qǐng)問(wèn)您一下,我們是小規(guī)模納稅人,政府給我們撥付垃圾清運(yùn)費(fèi)走哪個(gè)科目,現(xiàn)在想沖減化糞池清掏,此款項(xiàng)為專(zhuān)款專(zhuān)用,錄怎么如何寫(xiě)請(qǐng)回復(fù) 您看是收到款項(xiàng)時(shí) 借,銀行存款 貸 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 沖減之前已經(jīng)支付完垃圾清運(yùn)費(fèi)用時(shí) 借,專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)費(fèi)用 現(xiàn)在就營(yíng)業(yè)費(fèi)用在貸方,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)分錄怎么寫(xiě)
老師,我問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財(cái)政撥款專(zhuān)款專(zhuān)用,買(mǎi)了一套設(shè)備,用于研究開(kāi)發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財(cái)政撥款、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備付錢(qián)、收到對(duì)方給我們開(kāi)的票應(yīng)分別怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄。還有這筆財(cái)政撥款要確認(rèn)收入嗎?對(duì)應(yīng)的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
政府撥款專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款支付垃圾分類(lèi)人員工資,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)科目怎么寫(xiě),還需要計(jì)提嗎,我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人
政府撥款專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款支付垃圾分類(lèi)人員工資,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)科目怎么寫(xiě),請(qǐng)寫(xiě)出每一步分錄謝謝老師,我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人
你好老師小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)款,由于我們只能開(kāi)具收取物業(yè)費(fèi),對(duì)方也答應(yīng)開(kāi)物業(yè)費(fèi),但實(shí)際這筆屬于專(zhuān)項(xiàng)資金,是不是不能直接走收入,那我應(yīng)該如何做賬,我需要每一步的會(huì)計(jì)分錄謝謝。 之前我們每個(gè)月都有固定人員清運(yùn)垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本158.32元一般在年度報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表中填入那個(gè)項(xiàng)目里?
老師你好,新注冊(cè)的一家公司一季度開(kāi)了一張發(fā)票,二季度紅沖了,現(xiàn)在想注銷(xiāo)這家公司,之前會(huì)計(jì)一季度報(bào)稅時(shí)營(yíng)業(yè)成本,管理費(fèi)用都是隨便寫(xiě)的,營(yíng)業(yè)收入200000,營(yíng)業(yè)成本180000,管理費(fèi)用20160利潤(rùn)-160,這個(gè)季度注銷(xiāo)時(shí)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表可以這樣填嗎,營(yíng)業(yè)收入-200000營(yíng)業(yè)成本-180000管理費(fèi)用-20160
公司拉貨用的小貨車(chē)折舊費(fèi)應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,麻煩咨詢(xún)一下社保減少的話(huà)網(wǎng)上在哪里操作呢
老師,匯算清繳完未交稅款怎么是地方應(yīng)補(bǔ)退稅那個(gè)金額
所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)退稅額和未繳稅額不一致怎么辦
個(gè)人代賬用什么軟件好,可以登錄稅局不收驗(yàn)證碼那種
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
老師您好,公司因?yàn)闃I(yè)務(wù)地原因要和別的公司相互送貨,之前是老板的親戚全權(quán)處理,現(xiàn)在換人了,把登賬業(yè)務(wù)給我,我的賬還要發(fā)給那個(gè)人再由他去和對(duì)方對(duì)賬,這個(gè)分工合理嗎
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長(zhǎng)?法定的
老師不可以直接這樣寫(xiě)嗎! 收到專(zhuān)項(xiàng)款時(shí) 借:銀行存款 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出專(zhuān)項(xiàng)款 借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 這樣可以嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)不可以的 這個(gè)不對(duì)
老師那您請(qǐng)寫(xiě)一個(gè)完整的會(huì)計(jì)科目謝謝
還有就是為啥不能直接轉(zhuǎn)呢
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
老師不是還需要計(jì)提嗎!我沒(méi)有看到專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款科目呢
老師不可以直接這樣寫(xiě)嗎! 收到專(zhuān)項(xiàng)款時(shí) 借:銀行存款 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 計(jì)提工資 借:營(yíng)業(yè)成本—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 支付 借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款-垃圾清運(yùn)人員工資 貸:現(xiàn)金 這樣可以嗎? 可是這樣不是一筆就能看出專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款用途的啊
同學(xué)你好 那你應(yīng)付職工薪酬的貸方科目咋沖
你好 收到錢(qián) 借銀行存款 貸其他收益 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 支付公司 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 這樣走可以嗎
同學(xué)你好 其他收益要交增值稅